h片免费在线观看,H片视频在线观看|h片在线_h片在线播放

牟定縣人民政府
首頁 >> 部門信息公開 >> 牟定縣財(cái)政局 >> 部門預(yù)決算 >> 正文

牟定縣國土資源局2018年度部門決算說明

日期:2019年08月30日   作者:   來源:縣財(cái)政局    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號53232300732401000

牟定縣國土資源局2018年度部門決算公開情況說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項(xiàng)目支出概況

(二)項(xiàng)目支出績效自評

(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

(四)2018年部門整體支出績效自評報(bào)告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣國土資源局2018年度部門決算公開

情況說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

()主要職能:根據(jù)規(guī)定我局的主要工作職能是:宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家國土資源管理的方針、政策和法律、法規(guī),擬定我縣有關(guān)國土資源管理的法規(guī)、規(guī)章和政策措施,依法負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議,根據(jù)國家、省、州、國土資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等,結(jié)合實(shí)際制定我縣的實(shí)施辦法;組織編制全縣國土資源規(guī)劃及土地利用年度計(jì)劃,并依法監(jiān)督實(shí)施,參與審核縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)的建設(shè)總體規(guī)劃,組織實(shí)施礦產(chǎn)資源調(diào)查,組織上報(bào)我縣各項(xiàng)建設(shè)用地預(yù)審報(bào)告、耕地補(bǔ)充方案,審查批準(zhǔn)本級權(quán)縣范圍內(nèi)的各類建設(shè)用地,并實(shí)施監(jiān)督管理;監(jiān)督檢查全縣國土資源法規(guī)、規(guī)劃執(zhí)行情況,依法保護(hù)國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益,承辦并調(diào)處縣內(nèi)土地權(quán)屬糾紛,依法查處縣內(nèi)違反國土資源管理法律、法規(guī)的違法案件;擬定全縣耕地保護(hù)和耕地開發(fā)政策、措施,組織實(shí)施農(nóng)地用途管制和基本農(nóng)田保護(hù),承辦農(nóng)地轉(zhuǎn)用、征收土地、土地開發(fā)的審查、報(bào)批工作;組織實(shí)施全縣地籍管理,組織國土資源調(diào)查和地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測,承擔(dān)各類用地的審查、報(bào)批工作;承擔(dān)全縣礦產(chǎn)資源儲備管理工作,管理全縣礦產(chǎn)資源儲量的登記、統(tǒng)計(jì)匯總,研究礦產(chǎn)資源開發(fā)管理政、策;組織實(shí)施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和保護(hù),依法管理礦業(yè)權(quán);擬定全縣地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治管理辦法并組織實(shí)施,組織建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)環(huán)境影響評估報(bào)告的審查、報(bào)批,地質(zhì)遺跡的保護(hù)與管理;組織實(shí)施全縣測繪管理工作。

(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是強(qiáng)化服務(wù),用地保障精準(zhǔn)高效;二是落實(shí)措施,地質(zhì)災(zāi)害嚴(yán)防死守;三是用情用力,脫貧攻堅(jiān)成效突出;四是攻堅(jiān)克難,國土資源改革全面深化;五是多措并舉,生態(tài)文明建設(shè)成效顯著;六是依法行政,法治國土建設(shè)全面加強(qiáng);七是強(qiáng)基固本,基礎(chǔ)業(yè)務(wù)有效夯實(shí);

八是壓實(shí)責(zé)任,全面從嚴(yán)治黨向縱深推進(jìn)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣國土資源局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

根據(jù)牟編辦核定,我局內(nèi)設(shè)9個(gè)股室隊(duì)所中心,直屬3個(gè)事業(yè)單位,轄7個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源所(同時(shí)加掛不動產(chǎn)登記所),是全額撥款的行政單位,共有編制49(含土地儲備開發(fā)整理中心3人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所15人、不動產(chǎn)產(chǎn)登記所15人、不動產(chǎn)登記局7),其中,行政編制9人(含工勤人員編制2人),事業(yè)編制40人,2018年末,有在編在職職工61人(局機(jī)關(guān)37人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)所24人),其中:在職在編實(shí)有行政人員34人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員人27人,編制外長期聘用人員10人(保安1人;執(zhí)法協(xié)管員6人;地災(zāi)群策群防人員1人;不動產(chǎn)登記中心2人)。

離退休人員7人。其中:離休人員0人,退休人員7人。

2018年末車輛情況:根據(jù)公車辦核定我局車輛編制1輛,2018年末實(shí)際使用公務(wù)用車1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

                                      (詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)41956169.33元。其中:財(cái)政撥款收入36189961.33元,占總收入的86.26%;其他收入5766208元,占總收入的13.74%2018年度收入合計(jì)較上年減少5449969.44元,減少11.50%,減少的原因是今年省州下達(dá)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目和土地整理項(xiàng)目資金較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)58892427.14元。其中:基本支出16165425.69元,占總支出的27.45%;項(xiàng)目支出42727001.45元,占總支出的72.55%;總支出與上年對比增加1688018.53元,增加2.95%,主要原因是加快土地整治項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目的組織實(shí)施,加快了項(xiàng)目資金支出進(jìn)度。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16165425.69元。與上年對比增長8783430.12,增長118.98%,增加的主要原因是財(cái)政存量資金撥入牟財(cái)預(yù)[2018]97號收儲土地耕地占用稅5466208元和牟財(cái)預(yù)[2018]84號高速公路征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)300000元資金支出在其他一般公共服務(wù)支出中列基本支出。其中:

1、人員經(jīng)費(fèi)支出9489926.77元,占基本支出的58.71%,其中:基本工資2056628元、津貼補(bǔ)貼3130907元、獎(jiǎng)金1024386元、其他社會保障繳費(fèi)23407.84元、績效工資770964元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)935150.40元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)439891.41;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)199476.12;住房公積金542876元、其他工資福利支出210000;其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出156240元。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出909290.92元,占基本支出的5.62%,其中:辦公費(fèi)18884.88元、水費(fèi)3285.20元、電費(fèi)14919.03元、郵電費(fèi)30912.79元、物業(yè)管理費(fèi)720元、差旅費(fèi)7230元、會議費(fèi)16740元;培訓(xùn)費(fèi)103200元、公務(wù)接待費(fèi)23472元、勞務(wù)費(fèi)145800元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100000元、工會經(jīng)費(fèi)91581.84元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14160.02元、其他交通費(fèi)(含車改補(bǔ)貼)311400元、稅金及附加費(fèi)用24885.16元、其他商品和服務(wù)支出2100元。

3、其他一般公共服務(wù)支出5766208元,占基本支出的35.67%,其中:收儲土地耕地占用稅支出5466208元、高速公路征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)支出300000元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障我局履行職能及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42727001.45元。與上年對比減少7095411.59元,減少14.24%,主要原因是2018年土地整治項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目資金支出較上年有所減少。

具體開支情況:征地和拆遷補(bǔ)償支出1912127.64元;土地開發(fā)支出3650000元;土地出讓業(yè)務(wù)支出2678572元;其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6243608.27元;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9787338元;一般行政管理事務(wù)支出235700元;國土整治支出12972724.08元;地質(zhì)災(zāi)害防治4876249.96元;其他國土資源事務(wù)支出370681.50元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38473711.23,占本年支出合計(jì)的65.33%。與上年對比減少140872.12元,減少0.36%,減少的原因主要是納入政府性基金核算的2121203土地整理支出科目在2017年調(diào)整為一般公共預(yù)算2200110國土整治科目,因此導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2017年增幅較大,而2018年土地整理支出較2017年有所減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、其他一般公共服務(wù)支出528146元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%;主要用于支付鳳屯鎮(zhèn)等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)河節(jié)沖等3個(gè)村土地整治項(xiàng)目前期費(fèi)100000元;支付7鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年州級配套地災(zāi)防治經(jīng)費(fèi)244000元;支付2017-2018年艱苦地區(qū)津貼100796元;支付20187-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資83350元。

2、社會保障和就業(yè)支出1116898.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.90%。主要用于支付退休人員工資158340元,支付在職人員工傷保險(xiǎn)23407.84元;支付在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)935150.40元;

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出639367.53元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于繳納在職人員醫(yī)保439891.41元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助199476.12元;

4、國土海洋氣象等支出25859085.46元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的67.21%。主要用于支付行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7571929.92元,一般行政管理事務(wù)支出67500元,國土整治支出12972724.08元,地質(zhì)災(zāi)害防治支出4876249.96元;

5、其他國土海洋氣象等支出370681.50元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.96%;主要用于支付不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合工作經(jīng)費(fèi)215681.50元;支付2017年度土地變更調(diào)查經(jīng)費(fèi)70000元;支付2017年度國土衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)85000元;

6、住房保障支出542876元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的1.41%;主要用于繳納在職人員住房公積金;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為66500元,支出決算為54898.04元,完成預(yù)算的82.55%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18320.04元,完成預(yù)算的91.60%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為36578元,完成預(yù)算的78.66%2018年度三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局年初已將三公經(jīng)費(fèi)支出納入部門預(yù)算,進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出管理。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)54898.04元比2017年的45190.30元增加了9707.74元,增長了21.48%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)18320.04元比上年的20811.30減少2491.26元,下降11.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算36578元比上年的24379元增加了12199元,增長50%2018年度三公經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要是公務(wù)接待支出增加,增加的原因一是物價(jià)因素,2018年與公務(wù)接待成本密切相關(guān)的蔬菜、肉類和日常消費(fèi)品及房租、聘用人員用工勞務(wù)成本等較上年有所增長導(dǎo)致接待成本增加;二是由于開展專項(xiàng)工作較上年增加,因此上級來檢查工作及下級部門匯報(bào)溝通協(xié)調(diào)解決工作發(fā)生的公務(wù)接待較上年有較大增加。

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 18320.04 元,占33.37%;公務(wù)接待費(fèi)支出36578元,占66.63 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18320.04元。其中:公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 18320.04元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛(不含臨時(shí)租用車輛)。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 36578元。其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出 36578元,共安排國內(nèi)公務(wù)接待74批次,接待人次740人。主要用于 (相關(guān)工作范圍)發(fā)生的接待支出。

   國(境)外接待費(fèi)支出0元。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入14325267.64元比上年的16310687.66元減少1985420.02元,減少12.17%,減少的原因主要是政府性基金安排用于土地報(bào)批及征地拆遷資金較上年有所減少,具體情況是:征地和拆遷補(bǔ)償收入1912127.64元;土地開發(fā)收入3650000元;土地出讓業(yè)務(wù)收入2668572元;其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出收入6094568元。

(二)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出14484307.91元,比上年的17769825.26元減少3285517.35元,減少18.49%,減少的原因主要是2018年政府性基金安排用于土地報(bào)批及征地拆遷資金較上年有所減少,具體情況是:征地和拆遷補(bǔ)償支出1912127.64元;土地開發(fā)支出3650000元;土地出讓業(yè)務(wù)支出2678572元;其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6243608.27元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出909290.92元比上年的510242.97元增長399047.95元,增長78.21%,增長的主要原因是2018年州級下達(dá)的地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)244000元和鳳屯等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)河節(jié)沖等3個(gè)村土地整治項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100000元列入其他一般公共服務(wù)支出,因此增加了部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,其次是脫貧攻堅(jiān)和各種改革發(fā)展任務(wù)較重,機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等經(jīng)費(fèi)有所增加。

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)18884.88元、水費(fèi)3285.20元、電費(fèi)14919.03元、郵電費(fèi)30912.79元、物業(yè)管理費(fèi)720元、差旅費(fèi)7230元、會議費(fèi)16740元、培訓(xùn)費(fèi)103200元、公務(wù)接待費(fèi)23472元、工會經(jīng)費(fèi)91581.84元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14160.02元、其他交通費(fèi)311400元(車改補(bǔ)貼)、稅金及附加費(fèi)24885.16元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100000元、勞務(wù)費(fèi)144000元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20181231日,單位國有資產(chǎn)總額為75,696,887.79元,其中:流動資產(chǎn)71,175,046.39元,占%;固定資產(chǎn)4,521,841.40元;對外投資及有價(jià)證券0元;無形資產(chǎn)0元;其他資產(chǎn)0元;與上年相比,本年資產(chǎn)總減少20,606,834.09元,其中:流動資產(chǎn)減少20,821,474.09元,固定資產(chǎn)增加214,640元,流動資產(chǎn)減少的主要原因是存量資金上繳財(cái)政及加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度導(dǎo)致減少。

國有資產(chǎn)占有使用情況表


單位:萬元


項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計(jì)

1

7569.69

7117.51

452.18

84.02

38.94


329.22






填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)


三、政府采購支出情況

2018年部門預(yù)算未預(yù)算安排政府采購資金支出。

四、部門績效自評情況

          2018年沒有開展績效評價(jià)。部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

      20193月政府機(jī)構(gòu)改革撤銷牟定縣國土資源局成立牟定縣自然資源局,本次公開2018年部門決算單位為牟定縣國土資源局。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入:單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

三、一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。

四、一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

                                                            牟定縣國土資源局

                                                                                                                            2019823

監(jiān)督索引號53232300732401111

 

上一條:牟定縣茅陽第二小學(xué)2018年度部門決算說明
下一條:牟定縣安樂中心小學(xué)2018年度部門決算說明

關(guān)閉