監(jiān)督索引號53232300235701000
目錄
第一部分 牟定縣文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣文化和旅游局概況
一、主要職能
(一)主要職能
牟定縣文化和旅游局是牟定縣人民政府工作部門,為正科級單位。主要職責是貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策,充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢,加快民族文化強縣、旅游強縣建設(shè),統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,深入實施文化、旅游惠民工程,組織實施文化資源普查、挖掘和保護工作,強化行業(yè)監(jiān)管,維護監(jiān)管各類文化市場和旅游市場秩序,加強對外文化交流,推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等。
(二)2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年,我局將圍繞打造化佛山盛地、左腳舞故鄉(xiāng)、四弦琴產(chǎn)地、全域游鄉(xiāng)村“四張文化名片”,大力實施“文化名縣”建設(shè),主動融入大滇西旅游環(huán)線楚雄州“四大走廊”建設(shè),聚力打好“健康生活目的地牌”,推動文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破,推動公共文化服務(wù)再上新臺階,提供更多優(yōu)秀文化產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品,不斷滿足人民群眾對美好生活的新期待。
1.全力推進“三抓一優(yōu)”工作。一是抓項目建設(shè)。堅持“宜融則融、能融盡融”和“+旅游”的發(fā)展理念,推進一批文旅融合和產(chǎn)業(yè)融合項目,不斷強化項目支撐。加快化佛山慶豐湖風景道項目建設(shè),推進縣城至慶豐湖游步道騎行道等子項目盡快開工。協(xié)調(diào)推進牟定縣腐乳小鎮(zhèn)、喜鵲窩酒莊等項目開工建設(shè)。加快茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)和彝和園文化旅游項目建設(shè),主要推進星級酒店、特色客棧、網(wǎng)紅打卡地、特色街區(qū)、夜間經(jīng)濟建設(shè)。二是抓向上爭取資金。充分挖掘牟定文化旅游資源優(yōu)勢,全面理清我縣文化旅游發(fā)展思路,突出項目引領(lǐng),策劃包裝一批帶動性強的重點文旅項目,加大項目資金爭取力度,利用大項目支撐我縣文化旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。推動牟定縣文物保護示范區(qū)建設(shè)項目、牟定縣文物維修項目等重點項目的立項實施。全力申報爭取牟定縣長征國家文化公園建設(shè)項目、牟定縣腐乳小鎮(zhèn)旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項債券資金。三是抓招商引資。要突出特色、緊盯政策,以市場需求為導向,策劃推出一批有吸引力、有創(chuàng)意、有賣點的重大文化旅游項目。重點做好化佛山慶豐湖旅游康養(yǎng)度假區(qū)、牟定縣高品質(zhì)酒店、慶豐湖濱水半山酒店、戌街彩色沙林、牟定銅礦特色旅游小鎮(zhèn)等項目招商引資工作。四是優(yōu)化營商環(huán)境。按照“1+3+N+1”旅游市場綜合監(jiān)管模式,加強縣旅游市場監(jiān)管綜合調(diào)度指揮中心和旅游投訴監(jiān)管平臺管理,做好旅游投訴快速處置工作。加強涉旅部門聯(lián)合旅游執(zhí)法檢查,實施好游市場“紅黑榜”制度和旅游退貨監(jiān)理中心無理由退貨制度。
2.不斷加大宣傳促銷力度。推進“一部手機游云南”建設(shè),持續(xù)優(yōu)化城市名片、化佛山、彝和園景區(qū)名片上線資源,提升化佛山、彝和園智慧景區(qū)建設(shè)管理水平,深化涉旅企業(yè)誠信評價體系建設(shè)。利用“三月會”“火把節(jié)”等節(jié)慶活動和線上線下宣傳平臺,加強對縣內(nèi)自然風光、民俗風情、非遺項目、特色美食、景區(qū)景點、旅游產(chǎn)品、旅游線路等進行宣傳推介,提升牟定品牌形象的知名度和影響力。
3.進一步提高公共文化服務(wù)水平。創(chuàng)新發(fā)展國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū),確保順利通過復(fù)核;結(jié)合智慧圖書館、公共文化云建設(shè),開展圖書館基礎(chǔ)數(shù)字資源、管理系統(tǒng)、知識服務(wù)平臺建設(shè),完善以“看直播、享活動、學才藝、訂場館、趕大集”等內(nèi)容為核心的公共文化云服務(wù)功能,深入推進文化館圖書館總分館制建設(shè);加強“兩館一站”免費開放工作,充分發(fā)揮文化陣地效能,豐富群眾性文化活動,為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的文化服務(wù)。
4.持續(xù)加強文化遺產(chǎn)保護傳承。進一步壓實各級文物安全工作責任,確保不發(fā)生文物安全事故。積極爭取立項實施縣博物館建設(shè)項目、國家級非遺項目彝族左腳舞傳承培訓基地建設(shè),啟動實施國家一級文物戰(zhàn)國編鐘修復(fù)項目。圍繞“工匠名鄉(xiāng)”建設(shè),加強各級非遺代表性傳承人的培訓和管理,發(fā)揮民族民間手工技藝在發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)中的示范帶動作用。重點培養(yǎng)非遺項目代表性傳承人10名,推出一批具有左腳舞特色的文創(chuàng)產(chǎn)品。
5.大力推動文藝精品創(chuàng)作。圍繞學習宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線,大力開展優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作展演。編創(chuàng)以左腳舞文化為題材的精品劇目,積極參加各項比賽活動;持續(xù)推廣左腳舞娛樂健身活動以及左腳舞工間操、課間操,鼓勵和支持優(yōu)秀左腳舞表演者不斷走出彝州,參與國內(nèi)外歌舞文化演藝活動,培樹左腳舞“牟定映象”。穩(wěn)妥做好楚雄左腳舞文化演藝有限公司國有院團改革相關(guān)工作。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣文化和旅游局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股。
所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣文化和旅游局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是牟定縣文化和旅游局。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣文化和旅游局2022年末實有人員編制14人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員19人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員2人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人(離休0人,退休7人)。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,故2022年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣文化和旅游局2022年度收入合計6,248,052.08元。其中:財政撥款收入6,248,052.08元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計減少199,569,561.9元,下降96.96%。其中:財政撥款收入減少199,560,655.96元,下降96.96%;上級補助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入減少8,905.94元,下降100%。以上年對比財政撥款收入減少199,560,655.96元,下降96.96%;主要原因是慶豐湖旅游建設(shè)債券資金較上年減少。以上年對比其他收入減少8,905.94元,下降100%;主要原因是未發(fā)生其他收入。
二、支出決算情況說明
牟定縣文化和旅游局2022年度支出合計86,483,840.04元。其中:基本支出4,745,835.36元,占總支出的5.49%;項目支出81,738,004.68元,占總支出的94.51%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計減少44,733,662.4元,下降34.09%。其中:基本支出增加886,149.31元,增長22.96%;項目支出減少45,619,811.71元,下降35.82%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0元,增長0%。以上年對比支出合計減少44,733,662.4元,下降34.09%;主要原因是慶豐湖旅游建設(shè)債券資金較上年減少。以上年對比基本支出增加886,149.31元,增長22.96%;主要原因是人員增加、正常增資及辦公費增加。以上年對比項目支出減少45,619,811.71元,下降35.82%;主要原因是慶豐湖旅游建設(shè)債券資金較上年減少。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,745,835.36元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,427,688.79元,占基本支出的93.3%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費318,146.57元,占基本支出的6.7%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出81,738,004.68元。其中:基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支20701文化和旅游支出1,093,436.93;20702文物支出3,314,696.05元;20703體育支出81,119.2元;20799其他文化旅游體育與傳媒支出476,468.49元;212城鄉(xiāng)社區(qū)支出312,284.01元;22904其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排支出76,460,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,703,054.97元,占本年支出合計的11.22%。與上年相比增加2,025,957.41元,增長26.39%,主要原因分析:一方面是2022年支付文化和旅游項目工程款增加,另一方面是人員增加,正常增資、養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出8,478,571.42元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.38%。主要用于支付單位人員的基本工資、津補貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、車輛運行費、公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費等及全縣文化旅游項目支出;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出711,820.99元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.34%。主要用于支付行政單位離退休費用及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出265,276.56元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.73%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補助;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出247,386元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.55%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金;
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為45,000.00元,支出決算為49,897.19元,完成年初預(yù)算的110.88%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算37,112.19元,占總支出決算的74.38%;公務(wù)接待費支出決算12,785元,占總支出決算的25.62%,具體是國內(nèi)接待費支出決算12,785元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為45,000.00元,支出決算為49,897.19元,完成年初預(yù)算的110.88%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算為37,112.19元,完成年初預(yù)算的92.78%;公務(wù)接待費支出決算為12,785元,完成年初預(yù)算的255.70%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是慶豐湖旅游項目正在實施和鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)次數(shù)增加;上級檢查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來往次數(shù)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加21,323.84元,增長74.63%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加18,791.84元,增長102.57%;公務(wù)接待費支出決算增加2,532元,增長24.70%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是(慶豐湖旅游項目正在實施和鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)次數(shù)增加;上級檢查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來往次數(shù)增加)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于牟定縣文化和旅游局所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次180人(其中:外事接待人次0人)。主要用于牟定縣文化和旅游局文化旅游項目招商引資、文化事業(yè)及旅游產(chǎn)業(yè)推進相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣文化和旅游局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出309,645.51元,與上年275,400.00元對比增加34,212.05元,增長12.42%,主要原因分析是2022年度項目增加,業(yè)務(wù)量增加,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費21,733.64元、水費47.30元、電費49.74元、郵電費8,890.80元、差旅費9,885.20元、公務(wù)接待費5,362.00元、委托業(yè)務(wù)費15,000.00元、工會經(jīng)費33,566.64元、公務(wù)用車運行維護費37,112.19元、其他交通費用175,050.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額70,463,166.91元,其中,流動資產(chǎn)7,753,818.09元,固定資產(chǎn)54,270,963.37元,對外投資及有價證券0元,在建工程8,438,385.45元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少126,975,122.46元,其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。縣文化和旅游局2022年度固定資產(chǎn)總額較2021年減少的原因是:2021年化佛山慶豐湖專項債券資金2022年支付,所以資產(chǎn)總額減少。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表12-附表14)。
五、其他重要事項情況說明
無重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
監(jiān)督索引號53232300235701111