監(jiān)督索引號53232300377600000
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本次下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
承擔常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務、計劃生育技術服務、康復治療等基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生、預防保健、健康教育等工作;負責對村衛(wèi)生室的管理和技術指導以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓等。
(二)機構設置情況
我部門共設置8個內設機構,包括:辦公室、醫(yī)療科、護理科、財務科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
提高全鎮(zhèn)人民健康水平、繼續(xù)做好醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、基本藥物制度實施和綜合管理服務,嚴格履行家庭醫(yī)生簽約服務,建設好心腦血管救治站,提高基本公共衛(wèi)生服務能力,做好家庭醫(yī)生簽約履約服務,使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)工作穩(wěn)步推進。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制26人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制26人。在職實有25人,其中:財政全額保障25人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務總收入6945380.94元,其中:一般公共預算3845380.94元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入3100000.00元,事業(yè)單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。
與上年財務總收入8642924.27元對比減少1697543.33元,下降19.64%。減少的主要原因是2025年醫(yī)療事業(yè)收入預算減少。
(二)財政撥款收入情況
2025年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收入3845380.94元,其中:本年收入3845380.94元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3845380.94元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與2024年財政撥款收入3667724.27元對比增加177656.67元,增長4.84%。增加的主要原因是艱邊津貼調標增資,正常升薪晉檔,崗位變動,工資及社會保障繳費增加。
四、預算單位支出情況
2025年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算總支出6945380.94元。財政撥款安排支出3845380.94元,其中:基本支出3845380.94元,與上年財政撥款支出3667724.27元對比增加了177656.67元,增長4.84%,增加的主要原因是艱邊津貼調標增資,正常升薪晉檔,崗位變動,工資及社會保障繳費增加。項目支出0.00元,與上年0.00元增加0.00元,增長0.00%,與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預算均為0.00元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出43040.00元,主要用于單位退休人員退休費支出。
2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出405047.85元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出2910228.83元,主要用于保障單位正常運轉的基本支出,具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補貼、獎金等),商品和服務支出(主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等)。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出140525.33元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
5.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出88320.05元,主要用于單位公務員醫(yī)療補助繳費支出。
6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出10233.00元,主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。
7.“2210201住房公積金”支出247985.88元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出3845380.94元,其中:30101基本工資941100.00元,30102津貼補貼287880.00元,30107績效工資1437569.00元,30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費405047.85元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費140525.33元,30111公務員醫(yī)療補助繳費88320.05元,30112其他社會保障繳費35031.59元,30113住房公積金247985.88元,30201辦公費49618.76元,30205水費4000.00元,30206電費6000.00元,30207郵電費12000.00元,30217公務接待費4000.00元,30226勞務費4500.00元,30228工會經費39762.48元,30299其他商品和服務支出800.00元,30302退休費42240.00元,30305生活補助99000.00元。
項目支出0.00元。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無與中央配套事項。
(二)既定政策標準測算補助事項
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00元,其中:政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4000.00元,較上年5000.00元減少1000.00元,下降20.00%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國(境)費預算均為0.00元。
(二)公務接待費
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為4000.00元,較上年5000.00元減少1000.00元,下降20.00%,國內公務接待批次為10次,共計接待124人次。
與上年對比減少的主要原因是規(guī)范管理,節(jié)約開支,壓緊各項會議培訓等支出,減少接待批次和人次,公務接待費預算數(shù)減少。
(三)公務用車購置及運行維護費
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置費及運行維護費預算均為0.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
6.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.“三公”經費:“三公”經費指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費具體包括公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
8.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機關運行經費安排0.00元,與上年對比增加0.00元,無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位,無機關運行經費安排。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產總額4555962.39元,其中,流動資產2844976.72元,固定資產1710985.67元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年4548424.57元相比,本年資產總額減少7537.82元,其中固定資產減少232895.66元,流動資產增加240433.48元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算公開表
(詳見附表)
附件:1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算公開表
2.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2025年3月13日
監(jiān)督索引號53232300377600111