監(jiān)督索引號53232300122501000
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、主要職能
中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會辦公室為中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu),承擔(dān)中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會日常工作,作為縣委機關(guān),歸口縣委組織部管理。
1.研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細(xì)則并組織實施;具體管理全縣各級機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2.組織實施全縣機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)改革。
3.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制;負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)機關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動、招考的編制使用審批;負(fù)責(zé)縣級機關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。
4.審核全縣機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜。
5.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作,指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。
6.負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè),承擔(dān)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作;負(fù)責(zé)縣級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
7.負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作;負(fù)責(zé)行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。
8.負(fù)責(zé)全縣各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年,縣委編辦堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和縣委十屆六次、七次、八次全會精神,堅決落實縣委、縣委編委決策部署和縣委組織部工作要求,以加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)為統(tǒng)領(lǐng),以深化改革為主線,以持續(xù)完善機構(gòu)職能體系為重點,忠誠履職、勇于擔(dān)當(dāng),圓滿完成全縣機構(gòu)改革任務(wù),協(xié)同推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制改革,穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革,優(yōu)化配置各類編制資源,全面加強部門自身建設(shè),深化轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng),為牟定決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會、實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅實的體制機制保障。
一是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),牢牢把握機構(gòu)編制工作正確方向。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于機構(gòu)編制工作重要論述,把牢新時代機構(gòu)編制工作的目標(biāo)任務(wù),堅決貫徹落實中央和縣委決策部署,把黨對機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落到實處。以深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手,夯實新時代機構(gòu)編制工作的政治根基,圍繞重點改革任務(wù)、機構(gòu)編制工作開展5個專題調(diào)研,部分調(diào)研成果上升為縣委、縣政府決策參考。二是深入推進(jìn)機構(gòu)和重要領(lǐng)域體制機制改革,持續(xù)健全完善機構(gòu)職能體系。全縣機構(gòu)改革任務(wù)圓滿完成,完成縣級涉改部門“三定”規(guī)定的報批印發(fā)工作,及時跟蹤了解“三定”規(guī)定執(zhí)行情況,綜合行政執(zhí)法改革取得階段性成效,會同相關(guān)行業(yè)主管部門研究報批印發(fā)了我縣深化市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、文化旅游市場、交通運輸、農(nóng)業(yè)等5個重點領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革的實施意見,積極研究解決重點難點問題。
三是深化事業(yè)單位改革,進(jìn)一步提高公益服務(wù)供給水平。強化機構(gòu)編制剛性約束。加快推進(jìn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革,在對縣級經(jīng)營類事業(yè)單位基本情況進(jìn)行全面梳理分析的基礎(chǔ)上,完成了一批經(jīng)營類事業(yè)單位改革任務(wù)。認(rèn)真做好納入機構(gòu)編制管理的社會組織清理核查和規(guī)范工作,全面厘清了職能邊界。提高機關(guān)群團(tuán)及事業(yè)單位登記管理服務(wù)水平,認(rèn)真做好縣級事業(yè)單位法人年報提交審核和縣級事業(yè)單位法人公示工作,強化對事業(yè)單位法人的事中事后監(jiān)管,推動事業(yè)單位“雙隨機、一公開”監(jiān)管規(guī)范化常態(tài)化。
四是全面貫徹落實《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》,促進(jìn)機構(gòu)編制管理規(guī)范化精細(xì)化。高度重視、高位推動,掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹《條例》熱潮,對全縣各級各部門深入學(xué)習(xí)貫徹《條例》作出了安排部署,組織《條例》原文學(xué)習(xí)和研討交流。圍繞中心、服務(wù)大局,優(yōu)化機構(gòu)編制資源配置,強化機構(gòu)編制資源動態(tài)調(diào)整、優(yōu)化整合、統(tǒng)籌管理,增強機構(gòu)編制使用效益。嚴(yán)格監(jiān)督檢查,強化機構(gòu)編制管理剛性約束,按照公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度實施相關(guān)工作要求,配合縣委組織部對縣級部門機構(gòu)編制情況進(jìn)行審核。做好公務(wù)員招考、事業(yè)單位公開招聘、軍轉(zhuǎn)干部安置、日常編制使用等用編審核工作。持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè),以信息化助推機構(gòu)編制管理精細(xì)化,做到統(tǒng)計與機構(gòu)改革工作有機銜接。
五是堅持把政治建設(shè)擺在首位,不斷提升部門自身建設(shè)質(zhì)量和水平。突出理論武裝,推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實里走。加強黨的建設(shè),提升機關(guān)黨建工作質(zhì)量,堅持把機關(guān)黨建工作納入重要議事日程。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2019年末實有人員編制10人。其中:行政編制10人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員10人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度收入合計1901755.33元。其中:財政撥款收入1901755.33元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0.00%;其他收入0元,占總收入的0.00%。與上年對比增加95552.49元,主要原因是人員工資,各種醫(yī)保繳費基數(shù)增加和黨政機構(gòu)改革項目經(jīng)費有所增加.
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度支出合計1901755.33元。其中:基本支出1711755.33元,占總支出的90%;項目支出190000元,占總支出的10%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0.00%。與上年對比增加95552.49元,主要原因是人員工資,各種醫(yī)保繳費基數(shù)增加和黨政機構(gòu)改革項目經(jīng)費有所增加.
(一)基本支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1711755.33元。與上年對比增加12694.29元,主要原因是人員工資,各種醫(yī)保繳費基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.74%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.26%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出190000元。與上年對比增加90000元,主要原因是黨政機構(gòu)改革,辦公經(jīng)費支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下:1.機構(gòu)編制管理專項經(jīng)費10000元;
2.職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革經(jīng)費100000元;
3.事業(yè)單位管理和改革等經(jīng)費30000元;
4.行政體制改革經(jīng)費10000元;
5.實名制網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)經(jīng)費40000元;
深入推進(jìn)機構(gòu)和重要領(lǐng)域體制機制改革,持續(xù)健全完善機構(gòu)職能體系。全縣機構(gòu)改革任務(wù)圓滿完成,完成縣級涉改部門“三定”規(guī)定的報批印發(fā)工作,及時跟蹤了解“三定”規(guī)定執(zhí)行情況,推動權(quán)責(zé)清單同部門“三定”規(guī)定有機銜接,大幅壓減省級權(quán)責(zé)清單事項,指導(dǎo)推進(jìn)各涉部門改革組織實施工作,綜合行政執(zhí)法改革取得階段性成效,會同相關(guān)行業(yè)主管部門研究報批印發(fā)了我縣深化市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、文化旅游市場、交通運輸、農(nóng)業(yè)等5個重點領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革的實施意見,積極研究解決重點難點問題。;深化事業(yè)單位改革,進(jìn)一步提高公益服務(wù)供給水平。全面完成承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革,與黨政機關(guān)“三定”工作同步實施事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)、調(diào)整、整合工作,開展事業(yè)單位職能界定工作,強化機構(gòu)編制剛性約束。加快推進(jìn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革,在對縣級經(jīng)營類事業(yè)單位基本情況進(jìn)行全面梳理分析的基礎(chǔ)上,完成了一批經(jīng)營類事業(yè)單位改革任務(wù)。扎實推進(jìn)相關(guān)重點行業(yè)事業(yè)單位改革。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1901755.33元元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加95552.49元,主要原因是人員工資,各種醫(yī)保繳費基數(shù)增加和黨政機構(gòu)改革項目經(jīng)費有所增加.
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1901755.33元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于保障縣委編辦正常運轉(zhuǎn)的日常支出和專項業(yè)務(wù)工作開展的項目支出;
2.社會保障和就業(yè)(類)支出134873.44元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.13%。主要用于繳存單位職工2019年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險;
3.衛(wèi)生健康(類)支出103654.03萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于繳存單位職工2019年機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險;
4.住房保障(類)支出94980元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.24%。主要用于繳存單位職工2019年住房公積金;
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5000元,支出決算為4988.6元,完成預(yù)算的99.77%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出決算為5000元,完成預(yù)算的99.77%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和縣委、縣政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾實施辦法精神,不斷完善“三公”經(jīng)費管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少716.4元,下降14.36%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0元,下降0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元,下降0.00%;公務(wù)接待費支出決算減少716.4元,下降14.36%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和縣委、縣政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾實施辦法精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出.
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元,占0.00%;公務(wù)接待費支出4988.6元,占99.77%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支0元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出4988.6元。其中:
國內(nèi)接待費支出4988.6元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1279647.86元,與上年對比減少98792.94元,主要原因分是2019年調(diào)入其他部門一人,工資支出有所減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)運行用于購買商品和服務(wù)的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、水費、電費公務(wù)用車租用等費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額222095.67元,其中,流動資產(chǎn)103183.13元,固定資產(chǎn)243379.51元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加13681.55元,其中固定資產(chǎn)增加41021.51元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計 |
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222095.67 |
103183.13 |
243379.51 |
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243379.51 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度,中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室政府采購支出總額41021.51元,其中:政府采購貨物支出41021.51元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括縣部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.經(jīng)濟科目:指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.機構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管 理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨 政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機關(guān),群眾團(tuán)體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。
5.編制:廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。
6.政府職能轉(zhuǎn)變:指為適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展和政府自身建設(shè)需要,對政府功能定位、作用范圍、工作重點以及政府部門的職責(zé)配置、方式內(nèi)容等進(jìn)行的轉(zhuǎn)移與變化。政府職能轉(zhuǎn)變與時代需求密切相關(guān),既是行政體制改革的需要,也是社會變化和社會整體發(fā)展的需要。
監(jiān)督索引號53232300122501111