監(jiān)督索引號(hào)53232300236000901000
目錄
第一部分 牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況
一、主要職能
(一)主要職能
實(shí)施義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針,實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育教學(xué)質(zhì)量,使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展,培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,依法治校,按照教育規(guī)律辦學(xué),不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。
2.采取有效措施加強(qiáng)德育工作,堅(jiān)持教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人,不斷提高教育質(zhì)量和管理水平。建立和完善教學(xué)管理制度,按照國(guó)家和地方規(guī)定的課程計(jì)劃,開(kāi)齊開(kāi)足開(kāi)好各門(mén)課程。遵循教育教學(xué)規(guī)律,不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),不斷提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。
3.組織好學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)和課外活動(dòng),培養(yǎng)學(xué)生的特長(zhǎng),使學(xué)生活潑、健康地成長(zhǎng)。貫徹勤儉辦學(xué)的原則,嚴(yán)格管理學(xué)校財(cái)務(wù)和財(cái)產(chǎn)。
4.搞好校園建設(shè),關(guān)心學(xué)生和教職工的生活,逐步改善辦學(xué)條件。做好黨風(fēng)廉政工作,充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等部門(mén)在辦學(xué)育人各項(xiàng)工作中的積極作用。
5.學(xué)校繼續(xù)秉承“以人為本,實(shí)施陽(yáng)光教育,全心全意為師生幸福發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)理念,通過(guò)人性化的情感關(guān)懷和人文化的教育措施,引導(dǎo)師生形成陽(yáng)光積極的生活態(tài)度,促進(jìn)師生身心健康和諧發(fā)展。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,守好安全底線,促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,辦人民滿意的教育,辦家門(mén)口的好學(xué)校,更好地為牟定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)服務(wù),是牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)當(dāng)前及今后的工作重點(diǎn)和根本任務(wù)。
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)內(nèi)設(shè)股室8個(gè),即:行政辦公室、黨建辦、工會(huì)辦、安全辦、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、德育室。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)。
(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年末實(shí)有人員編制56人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制56人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員50人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度收入合計(jì)11,476,509.32元。其中:財(cái)政撥款收入11,476,509.32元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計(jì)增加667,400.77元,增長(zhǎng)6.17%。其中:財(cái)政撥款收入增加667,400.77元,增長(zhǎng)6.17%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長(zhǎng)0%;其他收入增加0元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:教職工薪級(jí)工資增加,各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助助學(xué)金收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度支出合計(jì)12,480,326.15元。其中:基本支出10,052,665.12元,占總支出的80.55%;項(xiàng)目支出2,427,661.03元,占總支出的19.45%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加2,161,917.14元,增長(zhǎng)20.95%。其中:基本支出增加1,432,096.57元,增長(zhǎng)16.61%;項(xiàng)目支出增加729,820.57元,增長(zhǎng)42.99%;上繳上級(jí)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:教職工薪級(jí)工資增加,各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助助學(xué)金支出增加。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,052,665.12元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,482,233.96元,占基本支出的84.38%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,570,431.16元,占基本支出的15.62%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,427,661.03元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況為:1.商品和服務(wù)支出53,740.00元;2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,570,126.66元;3.資本性支出803,794.37元(辦公設(shè)備購(gòu)置703,794.37元,專用設(shè)備購(gòu)置100,000.00元)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,480,326.15元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加2,161,917.14元,增長(zhǎng)20.95%,主要原因是:教職工薪級(jí)工資增加,各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類(lèi))支出10,439,083.77元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.64%。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼及日常教學(xué)經(jīng)費(fèi)的支出。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出836,559.36元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.7%。主要用于單位事業(yè)人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出633,379.02元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出類(lèi)0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類(lèi))支出571,304元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.58%。主要用于在職職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因,2022年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元,增長(zhǎng)0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年和上年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年對(duì)比,增加0元,增長(zhǎng)0%,主要原因牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)資產(chǎn)總額4,105,100元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)608000元,固定資產(chǎn)3,497,100元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少72,000元,其中固定資產(chǎn)增加870,400元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)本年度無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232300236000901111