監(jiān)督索引號(hào)53232300272301000
目錄
第一部分 牟定縣融媒體中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣融媒體中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署;統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳;組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),確保安全播出;堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向,加強(qiáng)改進(jìn)新聞宣傳和輿論引導(dǎo);加強(qiáng)廣播電視制播能力建設(shè),建設(shè)新媒體傳播平臺(tái),推動(dòng)媒體融合發(fā)展,更好引導(dǎo)群眾,服務(wù)群眾。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
立足宣傳服務(wù)的主責(zé)主業(yè),聚焦省委省政府楚雄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神、州第十次黨代會(huì)和縣第十四次黨代會(huì)目標(biāo)任務(wù)推進(jìn)工作落實(shí),自覺(jué)擔(dān)負(fù)“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù),突出以慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年、黨史學(xué)習(xí)教育、全面建成小康社會(huì)、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)保護(hù)、社會(huì)治理、疫情防控、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等重大主題新聞宣傳,唱響主旋律、凝聚正能量,主動(dòng)講好“牟定故事”。期間,高質(zhì)量完成了“黨課開(kāi)講啦”之百堂黨課潤(rùn)初心微黨課(12期),“黨史故事主播講”(20期)和百名黨員憶初心錄制展播,拍攝制作了《牟定人民心向黨 唱支山歌頌黨恩——左腳舞之鄉(xiāng)牟定人民歌頌黨恩》建黨100周年快閃,主動(dòng)完成“工匠名鄉(xiāng)”十佳干部先進(jìn)典型宣傳等。年內(nèi)共制作播出電視新聞127組812條,廣播新聞230組2141條。新媒體制作發(fā)布微信121期948條,微博1313條,“七彩云端·滇中牟定”發(fā)布新聞信息14112條,總閱讀量813.29萬(wàn),總評(píng)論數(shù)1.61萬(wàn),總點(diǎn)贊數(shù)1.45萬(wàn)。自主開(kāi)展直播活動(dòng)5場(chǎng)次,累計(jì)直播時(shí)長(zhǎng)達(dá)737分鐘,直播觀看總?cè)藬?shù)達(dá)143463人次。“七彩云端”APP發(fā)稿量和互動(dòng)量均位居全州第一,“楚雄發(fā)布”采用新聞稿件53條,“新華社”采用33條,“牟定融媒”傳播力顯著增強(qiáng)。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣融媒體中心2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣融媒體中心。牟定縣融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),分別是:辦公室、新聞采集室、總編室、編輯制作室、信息服務(wù)股、技術(shù)與安全股及電影事業(yè)股。
(二)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣融媒體中心部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制29人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制29人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員27人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員16人。其中:離休0人,退休16人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣融媒體中心部門(mén)2021年度收入合計(jì)524.39萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入524.24萬(wàn)元,占總收入的99.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0.15萬(wàn)元,占總收入的0.03%。與上年對(duì)比,收入增幅為9.7%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心人員工資正常晉升及部分人員職務(wù)職稱晉升導(dǎo)致基本支出增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣融媒體中心部門(mén)2021年度支出合計(jì)534.99萬(wàn)元。其中:基本支出366.57萬(wàn)元,占總支出的68.52%;項(xiàng)目支出168.42萬(wàn)元,占總支出的31.48%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比,增幅為6.6%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心人員工資正常晉升及部分人員職務(wù)職稱晉升導(dǎo)致基本支出增加。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障牟定縣融媒體中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出366.57萬(wàn)元。與上年對(duì)比,增幅為2.8%,主要原因?yàn)槿藛T工資正常晉升。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出352.21萬(wàn)元,占基本支出的96.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.36萬(wàn)元,占基本支出的3.92%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障牟定縣融媒體中心為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出168.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比,增幅為15.73%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心本年度內(nèi)實(shí)施了110萬(wàn)元的縣級(jí)融媒體中心二期建設(shè)項(xiàng)目。另外還包含外宣工作經(jīng)費(fèi)、七彩云平臺(tái)數(shù)據(jù)接入服務(wù)費(fèi)18.42萬(wàn)元;廣播電視無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12.34萬(wàn)元;其他廣播電視支出19.66萬(wàn)元;小廣場(chǎng)大喇叭運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助4萬(wàn)元;人民代表大會(huì)宣傳工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:用于采編播設(shè)備購(gòu)置115萬(wàn)元,信息軟件維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元,采編播設(shè)備維修維護(hù)37.42萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣融媒體中心部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出529.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.07%。與上年對(duì)比,人員經(jīng)費(fèi)支出增幅為5.6%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心人員工資正常晉升及部分人員職務(wù)職稱晉升導(dǎo)致基本支出增加。項(xiàng)目支出增幅為15.73%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心本年度內(nèi)實(shí)施了110萬(wàn)元的縣級(jí)融媒體中心二期建設(shè)項(xiàng)目。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出4萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于宣傳工作經(jīng)費(fèi);
2.外交(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
3.國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
4.公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
5.教育(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出425.31萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.25%。主要用于保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保小廣場(chǎng)大喇叭、兩微一端新媒體平臺(tái)、孔撬山廣播電視發(fā)射臺(tái)正常運(yùn)行。其中工資福利費(fèi)用269.14萬(wàn)元;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出46.73萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.82%。主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出29.44萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
12.農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
16.金融(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
19.住房保障(類)支出24.51萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
23.其他(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
24.債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
25.債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣融媒體中心部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為2.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的99%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是單位本著節(jié)約高效,過(guò)“緊日子”的思想開(kāi)展公務(wù)接待工作。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.1%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.73%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)槟陜?nèi)實(shí)施縣級(jí)融媒體中心二期建設(shè)項(xiàng)目,用于項(xiàng)目驗(yàn)收接待支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元,占67.29%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元,占32.71%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次159人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外宣工作協(xié)調(diào)對(duì)接、項(xiàng)目驗(yàn)收、廣播電視安全播出迎檢發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣融媒體中心部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,牟定縣融媒體中心部門(mén)資產(chǎn)總額171.61萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)17.17萬(wàn)元,固定資產(chǎn)148.40萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)6.04萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加71.96萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加65.92萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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1 |
2 |
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6 |
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8 |
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10 |
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合計(jì) |
1 |
171.61 |
17.17 |
148.40 |
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148.40 |
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6.04 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出:通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
監(jiān)督索引號(hào)53232300272301111