目錄
第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算公開情況表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務(wù)情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十七、部門項目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)、部門主要職責
1、基本職能
(1)宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
(2)提供基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
(3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY,進行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
(4)貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物; 實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。
(5)協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
(6)開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練,提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。
(7)對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
(8)協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
(9)協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。
2、公共衛(wèi)生服務(wù)職能:
主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
(1)建立居民健康檔案
以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點,在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案,健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等;健康檔案要及時更新,并逐步實行計算機管理。
(2)健康教育
針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容,向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù),設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容,開展健康知識講座等健康教育活動。
(3)預(yù)防接種
落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施,為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗;在重點地區(qū),對重點人群進行針對性接種,包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗;發(fā)現(xiàn)、報告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng),并協(xié)助調(diào)查處理。
(4)傳染病防治
開展疾病預(yù)防控制,做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫點處理;開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務(wù);配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu),對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。
(5)兒童保健
為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊,開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次,兒童保健1歲以內(nèi)至少4次,第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導(dǎo)。
(6)孕產(chǎn)婦保健
為孕產(chǎn)婦建立保健手冊,開展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo),了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導(dǎo)。
(7)老年人保健
對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。
(8)慢性病管理
對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理,定期進行隨訪,每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導(dǎo)。
(9)重性精神疾病管理
對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理;在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo),開展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。
3、衛(wèi)生行政管理職能
(1)負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
(2)受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
4、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度末實有人員編制26人。其中:事業(yè)編制26人,工勤編制0人;在職在編實有人員23人,事業(yè)專技人員23人,工勤人員:0人。
離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。
享受遺屬補助人員0人。
轄區(qū)衛(wèi)生所9個,村醫(yī):20名。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
內(nèi)設(shè)中、西醫(yī)門診、住院辦公室、護士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計生辦公室、B超、心電圖、X光、化驗室和行政辦公等相關(guān)科室。
(三)重點工作概述
1、完善衛(wèi)生、計生服務(wù)體系建設(shè),健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系,貫徹國家基本藥物制度,推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革,形成多元化辦醫(yī)格局,滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2、加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施,促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3、完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序,覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。
4、貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見,加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作,加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐,加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度,努力形成一支學歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。
5、加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6、建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò),建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7、加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,實施縣中醫(yī)院搬遷擴建項目建設(shè),進一步完善中醫(yī)機構(gòu)配套建設(shè),全面提高中醫(yī)機構(gòu)綜合服務(wù)能力,以實現(xiàn)全鎮(zhèn)農(nóng)村中醫(yī)工作先進為目標,培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干,建立健全中醫(yī)科、中藥房。
8、做好艾滋病防控工作。
9、認真宣傳執(zhí)行計劃生育政策,全面實施計劃生育家庭“獎勵優(yōu)惠”政策,控制人口增長率。
10、做好慢性病的管理和隨訪工作。
11、迎接2020年等級醫(yī)院的評審工作 。
12、認真貫徹和落實好黨的方針政策,執(zhí)行好上級交代的任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制26人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制26人。在職實有23人,其中: 財政全供養(yǎng) 23人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人,其中: 離休 0人,退休2人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 319.57萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款319.57萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比2020年部門財務(wù)收入,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加了33.79萬元,增長率為11.82%,增長主要原因為:
1、2019年正常升薪晉檔,基本工資增加,績效工資增加;
2、工資增加各種社會保障費基數(shù)變更,醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等相應(yīng)增加;
3、在職人員公用經(jīng)費增加。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 319.57萬元,其中:本年收入319.57萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款319.57萬元(本級財力319.57萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比2020年部門財政撥款收入增加了33.97萬元,增長率為11.82%,增長主要原因為:
1、2019年正常升薪晉檔,基本工資增加,績效工資增加;
2、工資增加各種社會保障費基數(shù)變更,醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等相應(yīng)增加;
3、在職人員公用經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出319.57萬元。財政撥款安排支出319.57萬元,其中:基本支出319.57萬元,與上年對比2020年財政撥款安排支出增加了33.97萬元,增長率為11.82%,增長主要原因為:
1、2019年正常升薪晉檔,基本工資增加,績效工資增加導(dǎo)致支出增長;
2、工資增加各種社會保障費基數(shù)變更,醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等相應(yīng)增加導(dǎo)致支出增長;
3、在職人員公用經(jīng)費增加,支出增長。
與上年對比2020年基本支出增加了33.97萬元,增長率為11.82%,增長主要原因為:
1、2019年正常升薪晉檔,基本工資增加,績效工資增加導(dǎo)致支出增長;
2、工資增加各種社會保障費基數(shù)變更,醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等相應(yīng)增加導(dǎo)致支出增長;
3、在職人員公用經(jīng)費增加,支出增長。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出30.90萬元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,退休費支出。
2.衛(wèi)生健康支出268.72萬元,主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出,轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生財政部分供養(yǎng)支出,基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
3.住房保障支出19.95萬元,主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分類包括工資福利支出292.76萬元,商品和服務(wù)支出9.66萬元,對個人和家庭的補助支出15.86萬元,資本向支出1.29萬元(其中:基本支出319.57萬元,項目支出0萬元)。
工資福利支出292.76萬元,其中基本工資68.48萬元,津貼補貼102.44萬元,績效工資51.36萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.60萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費15.97萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.14萬元,其他社會保障繳費0.83萬元,住房公積金19.95萬元。
商品和服務(wù)支出9.66萬元,其中辦公費3.53萬元,印刷費0.87萬元,咨詢費0.10萬元,手續(xù)費0.10萬元,水費0.30萬元,電費0.49萬元,郵電費0.53萬元,差旅費0.65萬元,維修(護)費0.39萬元,租賃費0.26萬元,會議費0.07萬元,培訓(xùn)費0.12萬元,公務(wù)接待費0.20萬元,勞務(wù)費0.40萬元,工會經(jīng)費1.66萬元。
對個人和家庭的補助15.86萬元,其中退休費4.22萬元,生活補助11.64萬元。
資本性支出1.29萬元,其中信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1.29萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門2020年無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
(二)與中央配套事項
本部門2020年無與中央配套事項。
(三)按既定政策標準測算補助事項
本部門2020年無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
本部門2020年無政府采購預(yù)算情況。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.2萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,與2019年部門預(yù)算相同,無增減。
(一)因公出國(境)費
本部門2020年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
本部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.2萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,與2019年部門預(yù)算相同, 無增減。國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次,共計接待人108次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
本部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本部門2020年無項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5. 三公”經(jīng)費:三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
7.財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
8.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
9.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
10.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
11.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
12.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(二)行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2020年無行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排情況 。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
1. 項目名稱:無
2. 立項依據(jù):無
3. 項目實施單位:無
4. 項目基本概況:無
5. 項目實施內(nèi)容: 無
6. 資金安排情況:無
7. 項目實施計劃:無
8. 項目實施成效:無
(五)空表情況說明
1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排,《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。
2、由于我部門2020年度無項目支出安排,《縣本級項目支出績效目標表》(本次下達)為空表。
3、由于我部門2020年度無項目支出安排,《縣本級項目支出績效目標表》(另文下達)為空表。
4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排,《對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表。
5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排,《部門政府采購情況表》為空表。
6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排,《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。
7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本支出,《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。
9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排,《部門項目支出情況表》為空表。
附:牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算公開情況表.xlsx(詳見附件)。
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2020年6月16日