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牟定縣人民政府
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牟定縣財政局2017年度部門決算公開情況說明(局機(jī)關(guān))

日期:2018年08月22日   作者:   來源:縣財政局    點(diǎn)擊:[]








監(jiān)督索引號53232300131801000

牟定縣財政局2017年度部門決算公開

情況說明(局機(jī)關(guān))

 

第一部分 牟定縣財政局概況

一、主要職能

(一)主要職能

縣財政局是縣政府綜合管理全縣財政收支,財稅政策,財政監(jiān)督,參與全縣國民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的職能部門,其主要職責(zé)是:

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州財稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策;組織擬訂全縣財政發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施;分析預(yù)測綜合經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議;擬訂縣財政體制改革政策,完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、州財政、稅收、國有資本金基礎(chǔ)管理、財務(wù)會計管理的各項法律法規(guī);擬訂財政、財務(wù)、會計管理的有關(guān)制度和辦法;按照規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。

3、承擔(dān)各項財政收支管理工作;負(fù)責(zé)編制全縣和縣本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受牟定縣人民政府委托,向牟定縣人民代表大會報告全縣和縣本級財政預(yù)算和執(zhí)行情況,向牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會報告決算;承擔(dān)財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;辦理中央、省、州對牟定縣的轉(zhuǎn)移支付,制定地方財政轉(zhuǎn)移支付制度。

4、擬訂政府非稅收入管理制度和政策;負(fù)責(zé)政府非稅收入管理;管理財政票據(jù);監(jiān)管彩票市場,按照規(guī)定管理彩票資金;負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法,按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度并負(fù)責(zé)實(shí)施,承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作;統(tǒng)一管理財政專戶;監(jiān)督管理政府采購制度執(zhí)行;負(fù)責(zé)審核辦理縣級國家賠償費(fèi)用事項。

6、負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法;監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益;組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度,按照規(guī)定負(fù)責(zé)地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財務(wù)監(jiān)管工作;參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度;負(fù)責(zé)信用擔(dān)保制度建設(shè)和信用擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管工作;按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

7、負(fù)責(zé)制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法,防范財政風(fēng)險;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債;管理國際金融組織和外國政府貸(贈)款及償還工作;提出加強(qiáng)金融業(yè)服務(wù),促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加大對地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度;加強(qiáng)投融資平臺建設(shè),負(fù)責(zé)小額貸款公司的管理。

8、負(fù)責(zé)管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、會計準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會計制度;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計;組織會計人才和財政系統(tǒng)干部培訓(xùn);負(fù)責(zé)財政信息化建設(shè)和財政信息宣傳工作。

9、按照財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法,建立和完善財政績效評價體系,組織開展縣級財政績效評價工作;監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政管理中的重大問題,依法處理財政違紀(jì)違規(guī)行為。

10、貫徹執(zhí)行財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負(fù)責(zé)相關(guān)資金管理;參與農(nóng)村綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)全縣農(nóng)村綜合改革工作。

11、承辦縣人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是科學(xué)征管,財政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。強(qiáng)化收入征管,財政收入穩(wěn)步增長。一年來,全縣財稅部門團(tuán)結(jié)協(xié)作,千方百計組織收入,不斷增加地方可用財力,努力增強(qiáng)財政保障能力。堅持依法治稅,強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控,強(qiáng)化對稅負(fù)較低行業(yè)的納稅評估,深入開展稅收專項檢查和稅收稽查,嚴(yán)格執(zhí)行國家結(jié)構(gòu)性減稅等稅收優(yōu)惠政策,堵塞收入漏洞,做到應(yīng)收盡收。強(qiáng)化非稅收入征管,提高非稅收入對財政增收的貢獻(xiàn)率。積極主動出擊,爭取上級支持。在千方百計抓收入的同時,積極主動向上級相關(guān)部門請示匯報,爭取財力補(bǔ)助和資金支持。

二是強(qiáng)農(nóng)惠民,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展。確保“三農(nóng)”投入,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步改善。2017年,繼續(xù)加大對農(nóng)林水事業(yè)的投入,組織實(shí)施“一事一議”財政獎補(bǔ)項目,積極向上爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

三是重視民生,財政公共服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。穩(wěn)步推進(jìn)保障性住房建設(shè),改善低收入群體的居住環(huán)境。

四是突出績效,財政管理水平明顯提高。加強(qiáng)資金調(diào)度,保證資金需求。一方面積極向省、州財政部門匯報我縣資金調(diào)度方面存在的困難,爭取省、州支持,確保國庫資金調(diào)度有序。另一方面在資金調(diào)度時,按照“保基本、保重點(diǎn)、保增長”的總體要求,優(yōu)先保證人員工資、醫(yī)療保險、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和省、州及縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項目和各類民生項目的資金需求。加快支出進(jìn)度,提高資金使用效益。在財政部門的積極宣傳和引導(dǎo)下,縣、鄉(xiāng)各部門對財政支出均衡性的認(rèn)識有了進(jìn)一步提高,項目支出主管部門做到早計劃、早安排,財政部門做到及時撥付項目資金,并督促單位及時開具發(fā)票形成支出,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了支出的均衡和收入的及時入庫,全年支出均衡性均達(dá)到省、州要求。

五是深化財稅改革,提升財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。加快推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度改革,截至2017年末,縣級獨(dú)立核算的103家預(yù)算單位已全面實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算,結(jié)算面達(dá)100%。同時在全縣全面推行了財政一體化信息管理系統(tǒng)改革。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

縣財政局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

納入牟定縣財政局2017年度末實(shí)有人員編制34人。其中:行政編制29人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員50人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人);離退休人員24人。其中:離休0人,退休24人;實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣財政局2015年度部門決算收入合計1,221.40萬元。其中:財政撥款收入1,169.69萬元,占總收入的95.77%;其他收入51.71萬元,占總收入的4.23%。

牟定縣財政局2017年度部門決算收入對比分析表(單位:元)







指 標(biāo)

行次

本年度

上年度

比上年增減

增減%

原因

一、年度收入情況(單位:元)

1

1.本年收入

2

14073881.63

15251621.36

1177739.73

7.72


其中:一般公共預(yù)算財政撥款

3

12534481.63

14349446.53

1814964.9

12.65


政府性基金預(yù)算財政撥款

4






*事業(yè)收入

5






經(jīng)營收入

6






*其他收入

7

1539400

902174.83

+637225.17

+70.63

糧食工作經(jīng)費(fèi)、彩票發(fā)行經(jīng)費(fèi)增加

二、支出決算情況說明

縣財政局2017年度部門決算支出合計1332.4萬元。其中:基本支出788.04萬元,占總支出的59.14%;項目支出544.36萬元,占總支出的40.86%。

牟定縣財政局2017年部門決算支出對比分析表(單位:元)

指 標(biāo)

行次

本年度

上年度

比上年增減

增減%

原因

一、年度收支情況(單位:元)

1

2.支出

8

11,588,578.00

16188222.83

4,599,644.83

28.41%

2017年國家性增資、彝州津貼增資

其中:基本支出

9

7,880,414.55

7222474.75

-657,939.80

-9.11%

(1)人員經(jīng)費(fèi)

10

5,885,704.64

5102231.09

-783,473.55

-15.36%

(2)日常公用經(jīng)費(fèi)

11

825,246.48

6529163.26

5,703,916.78

87.36%

基本支出結(jié)余減少

項目支出

12

5,443,633.76

8965748.08

3,522,114.32

39.28%

2017年承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議、標(biāo)準(zhǔn)財政所建設(shè)、化湖拍賣、法院辦公大樓、宗地拍賣等專項工作增加

(1)基本建設(shè)類項目

13





(2)行政事業(yè)類項目

14

5,443,633.76

8965748.08

3,522,114.32

39.28%

經(jīng)營支出

15






(一)基本支出情況

2017年度用于保障局機(jī)關(guān)在職職工及退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出693.99萬元,占基本支出的88.06%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)94.05萬元,占基本支出的11.94%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出544.36萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣財政局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1264.7萬元,占本年支出合計的94.92%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出958.73萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.81%;

2.文化與體育傳媒支出56.8萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.49%;

3.社會保障和就業(yè)(類)支出131.27萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.38%;

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出51.85萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.1%;

5.農(nóng)林水(類)支出20萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.58%;

6.住房保障(類)支出46萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.64%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

縣財政局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為6.8萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.3萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5萬元。2017年度財政局嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.3萬元,占77.94%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元,占22.06%。具體情況如下:

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出5.3萬元。主要用于財政資金安全管理、稅收工作、標(biāo)準(zhǔn)財政所建設(shè)、一事一議項目、扶貧項目及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等財政工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2017年度,縣財政局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元。外賓接待支出1.5萬元,主要用于財政資金安全管理、稅收工作、標(biāo)準(zhǔn)財政所建設(shè)、一事一議項目、扶貧項目及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等財政工作發(fā)生的外賓接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣財政局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.03萬元,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。

二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,財政局資產(chǎn)總額1162.12萬元,其中,流動資產(chǎn)396.15萬元,固定資產(chǎn)446.79萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程319.19萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3.17萬元,其中固定資產(chǎn)減少25.21萬元。劃撥車輛2輛,賬面原值25.21萬元

國有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

1162.12

396.15

446.78

237.88

34.88


174.02


319.19






























(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額13.02萬元,其中:政府采購貨物支出13.02萬元。

(四)其他重要事項情況說明

2017年縣財政局應(yīng)付賬款26.92萬元,應(yīng)付賬款是新橋、江坡、鳳屯、戌街財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)應(yīng)付工程款。

(五)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.其他收入:單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

附:2017年部門決算公開表.xls

牟定縣財政局

2018年8月20日

監(jiān)督索引號53232300131801111

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