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牟定縣人民政府
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縣水務(wù)局2017年度財(cái)政決算公開(kāi)

日期:2018年08月23日   作者:   來(lái)源:縣水務(wù)局    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300433201000

第一部分 牟定縣水務(wù)局單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

縣水務(wù)局主要職能有貫徹執(zhí)行涉水法律、法規(guī)和方針、政策;負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)水資源(含地表水、地下水)統(tǒng)一管理、保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用;負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害工作;負(fù)責(zé)防治水土流失工作;負(fù)責(zé)全縣水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作;指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè);指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作;提出全縣涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模;承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是抓好水利項(xiàng)目前期規(guī)劃上報(bào)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,二是抓好在建水利工程的推進(jìn),安樂(lè)鄉(xiāng)2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程順利實(shí)施,雙龍閘水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目已全面完工,龍川河河道治理(二期)工程、高泉閘水庫(kù)小土鍋箐水庫(kù)建設(shè)工程、全縣新增22件小(二)型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固及散花小河、貓街河治理工程穩(wěn)步推進(jìn)。

二、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入縣水務(wù)局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

縣水務(wù)局2017年末實(shí)有人員編制57人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制44人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員17人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員44人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員29人。其中:離休0人,退休29人。

實(shí)有車(chē)輛編制5輛,在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣水務(wù)局2017年度收入合計(jì)46028585.07元。其中:財(cái)政撥款收入34091585.07元,占總收入的74.07%;其他收入11937000.00元,占總收入的25.93%。與上年對(duì)比:上年總收入65564400.00元,減少19535800.00元,主要原因?yàn)橹攸c(diǎn)水利工程財(cái)政性投資有所下降,而基金項(xiàng)目有所增加,如龍川河治理(二期)項(xiàng)目即為基金項(xiàng)目。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣水務(wù)局2017年度支出合計(jì)55063046.21元。其中:基本支出9092260.76元,占總支出的16.51%;項(xiàng)目支出45970785.45元,占總支出的83.49%。與上年對(duì)比:上年總支出64547200.00元,減少9484200.00元,主要原因?yàn)橹攸c(diǎn)水利工程財(cái)政性資金支出下降,而基金項(xiàng)目支出有所增加。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9092260.76元。與上年對(duì)比:上年基本支出7983500.00元,增加1108800.00元,主要原因分析:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)較上年有所提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8851219.37元,占基本支出的97.35%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出241041.39元,占基本支出的2.65%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45970785.45元。與上年對(duì)比:上年項(xiàng)目支出56563700.00元,減少10592900.00元,主要原因是重點(diǎn)水利工程財(cái)政性資金支出下降,而基金項(xiàng)目支出有所增加。

具體項(xiàng)目開(kāi)支情況:1、其他一般公共服務(wù)支出3800000.00元,其中用于基本建設(shè)項(xiàng)目高泉閘水庫(kù)、小土鍋箐水庫(kù)州級(jí)配套資金各1000000.00元;用于其他資本性支出龍川河二期治理縣級(jí)配套資金1000000.00元、二水廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)縣級(jí)資金530000.00元;用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-獎(jiǎng)勵(lì)金支出270000.00元。2、水體213220.00元,主要為污水處理廠污水處理設(shè)備及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。3、一般行政管理事務(wù)15000.00元。4、水利工程建設(shè)21090882.01元。5、水利前期工作1356490.00元。6、水土保持1731826.54元。7、防汛2636905.20元。8、抗旱1900066.43元。9、農(nóng)田水利4597238.47元。10、農(nóng)村人畜飲水173500.00元。11、其他水利支出2725656.80元。12、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2030000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43336046.21元,占本年支出合計(jì)的78.70%。與上年對(duì)比:上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64547200.00元,減少21211200.00元,主要原因?yàn)橹攸c(diǎn)水利工程財(cái)政性資金支出下降,而基金項(xiàng)目支出有所增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出12892260.76元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.75%。主要用于:社會(huì)保障和就業(yè)支出1483729.02元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出659319.42元、行政運(yùn)行支出6368884.32元、住房保障支出(住房公積金)580328.00元、其他一般公共服務(wù)支出3800000.00元(其中:基本建設(shè)支出2000000.00元、其他資本性支出1530000.00元、綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)支出270000.00元)。

2、般公共預(yù)算財(cái)政撥款其他項(xiàng)目支出具體情況:節(jié)能環(huán)保支出213220.00元(其中:水體213220.00元,主要為污水處理廠污水處理設(shè)備及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出),水利支出30230565.45元(其中:一般行政管理事務(wù)15000.00元、水利工程建設(shè)15093882.01元、水利前期工作1356490.00元、水土保持1731826.54元、防汛2636905.20元、抗旱1900066.43元、農(nóng)田水利4597238.47元、農(nóng)村人畜飲水173500.00元、其他水利支出2725656.80元)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28500.00元,支出決算為90428.25元,完成預(yù)算的317.29%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為68302.25元,無(wú)預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22126.00元,完成預(yù)算的77.64%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)只有公務(wù)接待費(fèi)28500.00元,由于車(chē)改,我單位公務(wù)用車(chē)編制保留,但無(wú)車(chē)輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少369471.75元,下降80.34%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少369097.75元,下降84.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少374.00元,下降1.66%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:第一是2016年決算中包含公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)319500.00元,第二是2017年我局進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,車(chē)輛運(yùn)維費(fèi)比上年有大幅度下降,第三是嚴(yán)格和規(guī)范公務(wù)接待審批手續(xù),公務(wù)接待費(fèi)比上年有所下降。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68302.25元,占75.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出22126.00元,占24.47%。具體情況如下:

1. 無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68302.25元。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出68302.25元,無(wú)購(gòu)置車(chē)輛支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出68302.25元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于防汛、抗旱及水行政執(zhí)法等等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出22126.00元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出22126.00元(其中:外事接待費(fèi)支出9680.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次(其中:外事接待24批次),接待人次386人(其中:外事接待人次176人)。主要用于扶貧、項(xiàng)目前期工作以及上級(jí)主管部門(mén)工作監(jiān)查檢查、行業(yè)內(nèi)工作交流等(產(chǎn)生的接待28批次、210人次等)發(fā)生的公務(wù)接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣水務(wù)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241041.39元,部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:辦公費(fèi)支出27999.70元、手續(xù)費(fèi)620.00元、水費(fèi)3491.10元、4168.74元、差旅費(fèi)支出8809.43元、會(huì)議費(fèi)5271.00元、培訓(xùn)費(fèi)3500.00元、公務(wù)接待費(fèi)7349.00元、勞務(wù)費(fèi)73875.18元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)89439.48元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7077.00元、其他商品和服務(wù)支出2300.00元(主要是用于離退休干部住院慰問(wèn)支出)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,縣水務(wù)局資產(chǎn)總額19429995.44元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)14391931.09元,固定資產(chǎn)5038064.35元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少20737497.84元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少20980955.84元,固定資產(chǎn)增加243458.00元。出租房屋198.54平方米,賬面原值564500.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入203629.06元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車(chē)輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

1943

1439.19

503.81

136.21

96.95

270.65

填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額153628.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出153628.00元。

(四)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)相關(guān)情況說(shuō)明。

(五)相關(guān)口徑說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第四部分 名詞解釋

無(wú)相關(guān)情況。

附件:2017年牟定縣水務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

牟定縣水務(wù)局

2018年8月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232300433201111

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