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牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2017年部門決算公開說明 第一部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院概況 一、主要職能 我鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主,綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職能,向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。 (一)、基本職能: 1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務,開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY,進行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。 4、貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作,承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。 6、開展康復治療、康復訓練,提供計劃生育技術指導與服務。 7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。 8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。 9、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。 (二)、公共衛(wèi)生服務職能 主要是提供基本公共衛(wèi)生服務,包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。 1、建立居民健康檔案 以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點,在自愿的基礎上,為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案,健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務記錄等;健康檔案要及時更新,并逐步實行計算機管理。 2、健康教育 針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容,向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務,設置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容,開展健康知識講座等健康教育活動。 3、預防接種 落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施,為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗;在重點地區(qū),對重點人群進行針對性接種,包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗;發(fā)現(xiàn)、報告預防接種中的疑似異常反應,并協(xié)助調(diào)查處理。 4、傳染病防治 開展疾病預防控制,做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫點處理;開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務;配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu),對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。 5、兒童保健 為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊,開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次,兒童保健1歲以內(nèi)至少4次,第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。 6、孕產(chǎn)婦保健 為孕產(chǎn)婦建立保健手冊,開展至少5次孕期保健服務和2次產(chǎn)后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導,了解產(chǎn)后恢復情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導。 7、老年人保健 對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。 8、慢性病管理 對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理,定期進行隨訪,每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。 9、重性精神疾病管理 對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理;在專業(yè)機構(gòu)指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導,開展精神衛(wèi)生的干預防治工作。 (三)、衛(wèi)生行政管理職能 1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。 2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 (四)、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。 二、部門基本情況 (一)部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。即:牟定縣安樂中心衛(wèi)生院。 (二)部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2017年度末實有人員編制31人。其中:事業(yè)編制30人,工勤編制1人;在職在編實有人員24人(其中:2人為精神病在家休養(yǎng),不參加日常工作),事業(yè)專技人員23人,工勤人員:1人。 離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。 轄區(qū)衛(wèi)生所14個,村醫(yī):28名。 實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。 第二部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院衛(wèi)生院2017年度部門決算表 (見附件) 第三部門 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明
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2017年收入結(jié)構(gòu)分析表 |
金額單位:元 |
單位 |
收入總計 |
其 中: |
收 入 構(gòu) 成 |
財政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
財政撥款收入% |
事業(yè)收入% |
上級補助收入% |
合計 |
3844701.84 |
3095830.64 |
748871.20 |
0 |
80.52% |
19.48% |
0% |
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 |
3844701.84 |
3095830.64 |
748871.20 |
0 |
19.48% |
19.48% |
0% |
2017年收入3844701.84元,比上年3415678.24元增加429023.60元,增幅12.56%,其中2017年財政撥款收入3095830.64元,比上年2863686.13元增加232144.51元,增幅8.1%。財政收入比上年增加原因是2017年人員工資進行調(diào)增,事業(yè)收入在上年基礎上增加,增加原因是2017年業(yè)務收入增加。
二、支出決算情況說明
支出結(jié)構(gòu)分析表 |
金額單位:萬元 |
單位 |
支出總計 |
其 中: |
支 出 構(gòu) 成 |
備注 |
基本支出 |
項目支出 |
基本支出% |
項目支出% |
合計 |
3844701.84 |
3800601.84 |
44100.00 |
98.85% |
1.15% |
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牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 |
3844701.84 |
3800601.84 |
44100.00 |
98.85% |
1.15% |
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財政預算支出構(gòu)成明細分析 |
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人員經(jīng)費支出 |
人員經(jīng)費(含離退休)支出% |
公用經(jīng)費支出 |
公用經(jīng)費支出% |
行政事業(yè)類支出 |
行政事業(yè)類% |
項目支出 |
項目支出% |
2,977,296.96 |
77.44% |
823304.88 |
21.41% |
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44100.00 |
1.15% |
(一)基本支出情況
基本支出3800601.84元,較去年增加674623.60元,增幅21.58%。(1)工資福利支出2,531,940.86元,占基本支出的66.62%,其中:基本工資596370.00元,津貼補貼535172.00元,績效工資822367.00元,獎金:84330.00元,養(yǎng)老保險繳費277000.00元,其他社會保障繳費216701.86元,(2)對個人和家庭的補助445356.10元,占基本支出的11.72%,其中:住房公積金182451.00元,生活補助262905.10元;(3)商品和服務支出640118.19元,占基本支出的16.84%,其中:辦公費90588.20元,印刷費34501.00元,手續(xù)費:1548.00元,水費:5683.00元,電費:12799.32元,郵電費8306.30元,差旅費25972.00元,維修(護)費:127894.29元,培訓費4422.00元,公務接待費39963.00元,專用材料費81460.00元,勞務費176000.00元,工會經(jīng)費13271.08元;(4)其他資本性支出183186.69元,占基本支出的4.82%,其中:辦公設備購置7960.00元,專用設備購置175226.69元。
(二)項目支出情況
項目支出44100.00元,較去年減少245600.00元,其中:政府綜合績效考核資金44100萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2017年全年預算收入3095830.64元,支出3095830.64元,預算收入完成率100%,預算支出完成率100%,其原因是財政撥款增加。其分科預算收支情況是:
(1) “2019999其他一般公共服務支出”收入44100.00元,支出44100.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
(2) “2080502事業(yè)單位離退休”收入92256.00元,支出92256.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
(3)“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 ”收入277000.00元,支出277000.00元。
(4)“2082702財政對工傷保險基金的補助”收入7311.72元,支出7311.72元。
(5) “2100502事業(yè)單位醫(yī)療”收入143274.06元,支出143274.06元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
(6) “2100503公務員醫(yī)療補助”收入66116.08元,支出66116.08元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
(7) “2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入2283321.78元,支出2283321.78元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
(8) “2210201住房公積金”收入182451.00元,支出182451.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出2818.00元,占:“三公”經(jīng)費支出的1000%;公務接待費支出2818.00元。全部是國內(nèi)接待費支出,主要是用于日常開展業(yè)務必需的接待支出,國內(nèi)公務接待批次7次,接待人次48人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總額6586066.98元,其中,流動資產(chǎn)2358471.27元,固定資產(chǎn)3788679.71元,對外投資及有價證券0元,在建工程438916.00元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加758571.54元,其中固定資產(chǎn)增加1690957.82元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
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11 |
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合計 |
1 |
6586066.98 |
2358471.27 |
3788679.71 |
2832224.54 |
203000.00 |
0 |
753455.17 |
0 |
438916.00 |
0 |
0 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。
(四)其他重要事項情況說明
無。
(五)相關口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指單位當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
附件:牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況表.xls
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院
2018年8月14日