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牟定縣人民政府
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牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算

日期:2024年09月24日   作者:   來(lái)源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300377801000

目錄

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù),開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)聘用的鄉(xiāng)村醫(yī)生,以工作業(yè)績(jī)?yōu)楹诵膶?shí)行績(jī)效工資,進(jìn)行績(jī)效考核,每季度一次,將鄉(xiāng)村醫(yī)生工作業(yè)績(jī)與個(gè)人收入掛鉤。

4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物,實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制,實(shí)施基本藥物零差率銷(xiāo)售。

5.協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

6.開(kāi)展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練,提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服。

7.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。

9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

10.衛(wèi)生行政管理職能。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)健部門(mén)委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

11.完成衛(wèi)健部門(mén)交辦的其他管理職能。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系,貫徹國(guó)家基本藥物制度,推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革,形成多元化辦醫(yī)格局,滿(mǎn)足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序,覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。

4.貫徹國(guó)家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見(jiàn),加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援管理工作,加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐,加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度,努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、人民群眾信賴(lài)的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。

5.加快衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò),建立具有對(duì)重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,進(jìn)一步完善中醫(yī)設(shè)備配套建設(shè),全面提高中醫(yī)綜合服務(wù)能力,培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的中醫(yī)骨干醫(yī)師,建立健全中醫(yī)理療項(xiàng)目。

8.做好艾滋病防控工作。

二、部門(mén)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。

所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制21人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制21人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員31人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人(離休0人,退休6人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

1.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)3196835.55元。其中:財(cái)政撥款收入3196835.55元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少2780799.68元,下降46.52%。其中:財(cái)政撥款收入減少763019.64元,下降31.35%;事業(yè)收入減少3150467.76元,下降100.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入減少393351.56元,下降100.00%。減少的主要原因:一是牟定縣戌街鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目完工,事業(yè)收入項(xiàng)目資金較上年減少;二是轄區(qū)人口減少,公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少財(cái)政撥款收入較上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)4651441.89元。其中:基本支出2696835.55元,占總支出的57.98%;項(xiàng)目支出1954606.34元,占總支出的42.02%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少980238.31元,下降17.41%。其中:基本支出減少263019.64元,下降10.81%;項(xiàng)目支出減少1243257.95元,下降38.88%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是:一是牟定縣戌街鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目完成,事業(yè)收入項(xiàng)目資金較上年減少;二是轄區(qū)人口減少,公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少財(cái)政撥款收入較上年減少。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2696835.55元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2609481.75元,占基本支出的96.76%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)87353.80元,占基本支出的3.24%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1954606.34元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出827628.67元,主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生工作、公共衛(wèi)生聘用人員工資福利支出,鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及工作開(kāi)展辦公經(jīng)費(fèi)支出;

2.醫(yī)療服務(wù)與能力提升支出500000.00元,主要用于衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備、通用設(shè)備購(gòu)置;

3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出95,000.00元,主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);

4.基本藥物制度補(bǔ)助支出464777.67元,用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、醫(yī)療臨聘人員工資福利支出、社會(huì)保障費(fèi)支出;

5.鄉(xiāng)村醫(yī)生社會(huì)保障繳費(fèi)省級(jí)、縣級(jí)補(bǔ)助支出67200.00元,用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳納。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3196835.55元,占本年支出合計(jì)的68.73%。與上年相比增加763019.64元,增長(zhǎng)31.35%,主要原因是醫(yī)療服務(wù)能力提升手術(shù)室建設(shè)項(xiàng)目支出增加和社保費(fèi)用基數(shù)調(diào)整支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出385782.48元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.06%。主要用于2023年在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、離退休人員的工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2656671.07元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.10%。主要用于2023年在編人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支持、工傷保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出及單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出類(lèi)0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類(lèi))支出154382.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84%。主要用于住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5500.00元,決算為5500.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5500.00元,決算為5500.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5500.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5500.0元,支出決算為5500.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5500.00元,決算為5500.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5500.00元,增長(zhǎng)100.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5500.00元,增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年我院創(chuàng)建國(guó)家推介標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,增加各級(jí)檢查及評(píng)審驗(yàn)收公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)能力救護(hù)車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次88人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年相比,增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因是牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6849689.34元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2174590.06元,固定資產(chǎn)4675099.28元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少970958.54元,其中固定資產(chǎn)減少253800.36元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門(mén)決算表

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2024年9月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300377801111

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