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牟定縣人民政府
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牟定縣檔案館2023年度部門決算

日期:2024年09月20日   作者:   來源:    點擊:[]

監(jiān)督索引號53232300124101000

目錄

第一部分 牟定縣檔案館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣檔案館為縣委辦下屬副科級事業(yè)單位,行使全縣檔案行政管理職能。結(jié)合實際,特制定牟定縣檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制方案。

1.在維護(hù)黨和國家歷史真實面貌的前提下,集中管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)資料,維護(hù)檔案的完整與安全,積極提供檔案為各項工作服務(wù)。

2.依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》、《云南省國家檔案館管理辦法》,組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。

3.擬定本單位檔案保管工作規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范,并組織實施。

4.對館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管,保護(hù)和搶救國家珍貴檔案。

5.建立健全檔案資料目錄中心,積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

6.對保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定和統(tǒng)計。

7.審查應(yīng)開放檔案,依法向社會開放到期應(yīng)開放的檔案。

8.參與編史修志工作,編輯出版檔案史料。

9.提供館藏檔案資料的查閱利用工作。

10.做好檔案的“十防”工作,確保館藏檔案的完整與安全。

(二)2023年度重點工作任務(wù)概述

1.抓好檔案資源建設(shè),豐富優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)。

2.落實安全管理制度,確保檔案實體安全。

3.加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo),促進(jìn)檔案進(jìn)館進(jìn)度。

4.完善檔案目錄體系,提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù)。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:檔案指導(dǎo)股、檔案管理股、辦公室。所屬單位0個。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣檔案館2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:牟定縣檔案館。

納入牟定縣檔案館2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣檔案館2023年末實有人員編制7人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

牟定縣檔案館2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;

牟定縣檔案館2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣檔案館2023年度收入合計1171609.28元。其中:財政撥款收入1171609.28元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少42395.04元,下降3.49%。其中:財政撥款收入減少42340.85元,下降3.49%;上級補助收入減少0.00元,下降0.00%;事業(yè)收入減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營收入減少0.00元,下降0.00%;附屬單位上繳收入減少0.00元,下降0.00%;其他收入減少54.19元,下降100.00%。其中,財政撥款收入與上年相比減少42340.85元,下降3.49%,減少的原因是2023年人員變動,工資和社會保障繳費收入減少;其他收入與上年相比,減少54.19元,下降100%,減少的原因是2023年無其他收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣檔案館2023年度支出合計1171678.59元。其中:基本支出1075909.21元,占總支出的91.83%;項目支出95769.38元,占總支出的8.17%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少42679.18元,下降3.51%。其中:基本支出減少22417.94元,下降2.04%;項目支出減少20261.24元,下降17.46%;上繳上級支出減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營支出減少0.00元,下降0.00%;對附屬單位補助支出減少0.00元,下降0.00%。其中:基本支出與上年相比,減少22417.94元,下降2.04%,減少的原因是2023年人員變動,工資及社會保障繳費支出減少;項目支出與上年相比,減少20261.24元,下降17.46%,減少的原因是2023年項目規(guī)模減少,項目支出減少。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣檔案館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1075909.21元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1040799.34元,占基本支出的96.74%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費35109.87元,占基本支出的3.26%。基本支出人均支出179318.20元。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣檔案館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出95769.38元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:檔案館基本運行維護(hù)費項目支出95769.38元,主要用于聘請專職安保人員2人的安保服務(wù)費支出52800.00元;電梯運行維護(hù)費支出6200.00元;消防系統(tǒng)維護(hù)維修費用支出36769.38元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣檔案館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1171624.40元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比,減少42733.37元,下降3.52%,減少的主要原因是2023年人員變動,工資和社會保障繳費支出減少;2023年項目規(guī)模減少,項目支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出832818.22元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.08%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和檔案館基本運行維護(hù)費及檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出;

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

8.社會保障和就業(yè)(類)支出202100.56元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.25%。主要用于單位退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出71532.62元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.11%。主要用于單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

19.住房保障(類)支出65173.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.56%。主要用于繳納單位住房公積金支出;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2500.00元,決算為2500.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2500.00元,決算為2500.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算2500.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣檔案館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2500.00元,支出決算為2500.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2500.00元,決算為2500.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1348.34元,增長117.08%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加1348.34元,增長117.08%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是檔案“三合一”試點實施,異地交流學(xué)習(xí)次數(shù)增加,業(yè)務(wù)接待增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州檔案館到我縣指導(dǎo)檔案整理及檔案管理安全業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣檔案館2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,與上年相比增加0元,增長0.00%。主要原因是單位屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,牟定縣檔案館資產(chǎn)總額10705710.82元,其中,流動資產(chǎn)5627.58元,固定資產(chǎn)10689218.25元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)10864.99元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少334143.94元,其中固定資產(chǎn)減少334142.27元。處置房屋建筑物483.82平方米,賬面原值60000.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,牟定縣檔案館政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣檔案館績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣檔案館2023年無需要說明的其他重要情況。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外形成的項目支出。

附件:牟定縣檔案館2023年度部門決算表

牟定縣檔案館

2024年9年20日

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