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牟定縣人民政府
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牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年度部門決算

日期:2024年09月19日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300433200101000

目錄

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)概況

一、主要職能

(一)主要職能

緊緊圍繞“抓安全、保收入、促發(fā)展”這一工作主線,立足于確保管轄的水利工程安全運(yùn)行;全面提高水庫工程綜合效益;加強(qiáng)工程管理、抗大旱防大汛、爭取資金建工程、保養(yǎng)護(hù);加強(qiáng)水資源管理,科學(xué)調(diào)配城市及農(nóng)村集鎮(zhèn)供水、農(nóng)田灌溉供水;加強(qiáng)安全管理,確保水源地水庫水質(zhì)安全,水庫防汛抗旱、蓄水工作。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.以灌溉調(diào)度管理為抓手,增強(qiáng)供水服務(wù)水平,確保水費(fèi)收入穩(wěn)定。本著保城市生活供水、擴(kuò)大農(nóng)業(yè)灌溉面積及水庫灌區(qū)水量分配,本著節(jié)約用水,提高水資源利用。

2、注重監(jiān)管,促進(jìn)服務(wù)。保證所有的水利工程能管得嚴(yán)、護(hù)得住、用得好,充分發(fā)揮效益,受益群眾。積極做好監(jiān)管、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作,做到工程無大恙,群眾得實(shí)惠,社會(huì)大穩(wěn)定。

3、注重減災(zāi)抗災(zāi),抓防范保安全。落實(shí)各項(xiàng)防汛措施,層層落實(shí)責(zé)任,科學(xué)調(diào)度水閘,排洪及時(shí)通暢,備用電源隨時(shí)待命,強(qiáng)化責(zé)任、嚴(yán)加防范,把安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實(shí)處。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)。

納入牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制16人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員15人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人(離休0人,退休2人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人(離休0人,退休9人)。

年末其他人員2人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬補(bǔ)助2人。

車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

1.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年度收入合計(jì)5496819.41元。其中:財(cái)政撥款收入5496819.41元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少144585.19元,下降2.56%。其中:財(cái)政撥款收入下降144585.19元,下降2.56%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。減少的主要原因是年底在職職工退休2人,財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年度支出合計(jì)5496819.41元。其中:基本支出5030419.41元,占總支出的91.52%;項(xiàng)目支出466400.00元,占總支出的8.48%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少144585.19元,下降2.56%。其中:基本支出減少183486.79元,下降3.52%;項(xiàng)目支出增加38901.60元,增長9.10%;上繳上級(jí)支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長0%。減少的主要原因是年底在職職工退休2人,相對(duì)經(jīng)費(fèi)支出減少。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5030419.41元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2675246.49元,占基本支出的53.18%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2355172.92元,占基本支出的46.82%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出466400.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

慶豐中屯水庫安全達(dá)標(biāo)驗(yàn)收項(xiàng)目支出466400.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5496819.41元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少144585.19元,下降2.56%,減少的主要原因是年底在職職工退休2人,相應(yīng)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出576657.02元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.49%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出172223.44元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.13%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出4588029.95元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.47%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等),商品和服務(wù)支出(主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等),對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(包含退休費(fèi),遺屬生活補(bǔ)助等)。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出159909.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6000.00元,決算為9500.00元,完成年初預(yù)算的158.33%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算0.00為元,決算為7500.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.95%,超預(yù)算執(zhí)行;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6000.00元,決算為2000.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.05%,完成年初預(yù)算的33.33%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6000.00元,支出決算為9500.00元,完成年初預(yù)算的158.33%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為7500.00元,超預(yù)算執(zhí)行;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6000.00元,決算為2000.00元,完成年初預(yù)算的33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從收取的水費(fèi)當(dāng)中列支,不納入部門預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少32.04元,下降0.34%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.04元,下降0.01%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少31.00元,下降1.53%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)持厲行節(jié)約原則。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中型水庫安全運(yùn)行達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年相比,增加0.00元,增長0.00%,主要原因是牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)資產(chǎn)總額413,978,477.32元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6,337,449.66元,固定資產(chǎn)11,117,822.78元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程30,000.00元,無形資產(chǎn)0元(凈值),其他資產(chǎn)396,493,204.88元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2,707,931.11元,其中固定資產(chǎn)減少353,845.93元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋1027平方米,賬面原值284,018.85元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5300.00元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評(píng)情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年無其他重要事項(xiàng)說明。六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入:單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入:單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2023年度決算表

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)

2024年9月14日

監(jiān)督索引號(hào)53232300433200101111

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