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牟定縣人民政府
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牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度部門決算說明

日期:2019年08月30日   作者:   來源:縣財(cái)政局    點(diǎn)擊:[]

 

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度部門決算

目  錄

第一部分牟定縣戌街中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分牟定縣戌街中心小學(xué)年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分牟定縣戌街中心小學(xué)年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

(一)項(xiàng)目支出概況

(二)項(xiàng)目支出績效自評(píng)

(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

(四)2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

(五)部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣戌街中心小學(xué)概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣戌街中心小學(xué)主要職能為實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和法規(guī),遵循教育規(guī)律,實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策、法規(guī),按上級(jí)主管部門的要求,結(jié)合實(shí)際制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃并予以落實(shí)。堅(jiān)持以德育為首,以教學(xué)為中心,深化教育改革,全面實(shí)施素質(zhì)教育。認(rèn)真抓好體育、衛(wèi)生、美育、勞動(dòng)教育和財(cái)務(wù)后勤工作。培養(yǎng)良好的校風(fēng),不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

(二)牟定縣戌街中心小學(xué)年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則,對(duì)學(xué)生實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。遵循學(xué)生身心發(fā)展的規(guī)律,符合青少年的年齡特點(diǎn),注重個(gè)體差異,因人施教,引導(dǎo)學(xué)生個(gè)體健康成長。合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容,充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用,創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。對(duì)6-12周歲的學(xué)齡兒童實(shí)施教育,打好教育教學(xué)基礎(chǔ),完成好上級(jí)下達(dá)的教學(xué)任務(wù),促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。即是:牟定縣戌街中心小學(xué)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年末實(shí)有人員編制62人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制62人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員62人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員36人。其中:離休0人,退休36人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度收入合計(jì)14102462.39元。其中:財(cái)政撥款收入10257181.82元,占總收入98.12%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0%;事業(yè)收入93000.00元,占總收入的0.66%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0%;其他收入171200.00元,占總收入的1.21%。與上年對(duì)比總收入14635761.37元減少了533298.98元,較上年減少了533298.98元,總收入減少主要原因是我校新建項(xiàng)目工程減少

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度支出合計(jì)14510289.95元。其中:基本支出11316260.39元,占總支出的77.48%;項(xiàng)目支出2492002.00元,占總支出的17.17%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0%。與上年對(duì)比今年總支出14510289.95元比去年總支出14566277.23元減少了55987.28元主要原因是我校經(jīng)多年的建設(shè)改造,新建項(xiàng)目工程逐年減少

(一)基本支出情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度用于保障牟定縣戌街中心小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9860696.18元。支出比上年的8700481.24元增加1153457.35元,增長13.26,主要原因是各級(jí)財(cái)政對(duì)基礎(chǔ)性義務(wù)教育發(fā)展投入67.91%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.18%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障牟定縣戌街中心小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1432498.78元。與上年項(xiàng)目支出3241609.86對(duì)比減少371780.3元,,主要原因是學(xué)校減少了新建項(xiàng)目投入,各級(jí)財(cái)政減少了新建項(xiàng)目的投入

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13838262.39元,占本年支出合計(jì)的98.12%。與上年的支出14264284.88元對(duì)比減少了426022.491元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出210022.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度部門預(yù)算中沒有作相應(yīng)的預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年一樣為0元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)0.00元,增長0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因縮減“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長0%

二、國有資產(chǎn)占用情況

至2018年12月31日,牟定縣戌街中心小學(xué)資產(chǎn)總額13525360.62元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1735864.14元,固定資產(chǎn)7529353.62元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程4260142.86元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1089211.11元,其中固定資產(chǎn)增加521895.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

13525360.62

1735864.14

7529353.62

3131428.52

0.00

0.00

4397925.10

0.00

4260142.86

0.00

0.00

填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額1497038.67元,其中:政府采購貨物支出521895.00元;政府采購工程支出975143.67元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度沒有開展績效評(píng)價(jià)。部門績效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表14)。

附表10項(xiàng)目支出概況

附表11項(xiàng)目支出績效自評(píng)

附表12項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

附表13整體支出績效自評(píng)報(bào)告

附表14整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度部門決算公開情況無其它重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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