監(jiān)督索引號53232300336101000
目錄
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、州衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
3.制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展食品中毒事件的醫(yī)療救治工作。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,指導(dǎo)、監(jiān)督藥品、醫(yī)療設(shè)備采購工作,開展醫(yī)療機構(gòu)藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價。
6.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督執(zhí)法工作;負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7.制定醫(yī)療機構(gòu)(含民營醫(yī)院)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.依法開展人口與計劃生育行政執(zhí)法工作,負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。依法兌現(xiàn)有關(guān)計劃生育家庭的獎勵和優(yōu)待政策。組織開展計劃生育政策宣傳、避孕節(jié)育指導(dǎo)、生殖健康技術(shù)服務(wù)等工作。
9.制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施,承擔(dān)婦幼保健的綜合管理工作。
10.加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè),組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),完成衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格考試報名和高級技術(shù)資格評審?fù)扑]工作。
11.貫徹落實中(彝)醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中(彝)醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo),負責(zé)綜合管理中(彝)醫(yī)醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中(彝)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
12.建立健全艾滋病防治工作機制,負責(zé)防艾政策、防艾知識宣傳教育,開展行為干預(yù)和落實關(guān)懷救助政策,綜合防治艾滋病。
13.推進牟定縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等健康政策。
14.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康牟定行動,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點,把以治療為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進,加強預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健康公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠山區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院綜合改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
(二)2022年度重點工作任務(wù)概述
1.完善衛(wèi)生、計生服務(wù)體系建設(shè),健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系,貫徹國家基本藥物制度,推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革,形成多元化辦醫(yī)格局,滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2.加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施,促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序,覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見,加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作,加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐,加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度,努力形成一支學(xué)歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。
5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò),建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,進一步完善中醫(yī)機構(gòu)配套建設(shè),全面提高中醫(yī)機構(gòu)綜合服務(wù)能力,以實現(xiàn)全國、全省農(nóng)村中醫(yī)工作先進縣為目標(biāo),培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干。
8.做好艾滋病防控工作。
9.認真執(zhí)行計劃生育政策,全面實施計劃生育家庭“獎勵優(yōu)惠”政策,到2022年,全縣總?cè)丝?05,598人,已婚育齡婦女31,121人,出生人口1,447人,死亡人口1,469人,遷入人口832人、遷出人口1,252人。人口出生率7.03‰,人口死亡率7.14‰,人口自然增長率-0.11‰,人口出生性別108,計劃生育率97.17%。兌現(xiàn)各種獎勵優(yōu)惠19,853人,資金6,154,960元,為計劃生育家庭戶購買計劃生育意外傷害保險10,833戶33,668人,支付保險金270,800元。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、防治艾滋病股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室。所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:牟定縣衛(wèi)生健康局。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年末實有人員編制28人。其中:行政編制16人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員18人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人(離休0人,退休16人)。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2022年度無政府性基金預(yù)測財政撥款收入,《政府性基金預(yù)測財政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,《國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度收入合計70,150,589.31元。其中:財政撥款收入70,136,476.57元,占總收入的99.98%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入14,112.74元,占總收入的0.02%。與上年相比,收入合計減少651,834.05元,下降0.92%。其中:財政撥款收入減少238,603.82元,下降0.34%;上級補助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入減少413,230.23元,下降96.7%。主要原因是牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項目前期工作經(jīng)費州級補助300,000元、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”省級補助、2021年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理及物資儲備縣級補助經(jīng)費在本年支出。
二、支出決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度支出合計73,107,007.02元。其中:基本支出5,788,256.55元,占總支出的7.92%;項目支出67,318,750.47元,占總支出的92.08%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計減少1,356,740.86元,下降1.82%。其中:基本支出增加161,533.16元,增長2.87%;項目支出減少1,518,274.02元,下降2.21%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0元,增長0%。主要原因是職工正常增資導(dǎo)致基本支出增加;項目支出減少的原因是2021年開展建設(shè)的部分項目款項已在2021年支出完畢。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,788,256.55元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,626,684.63元,占基本支出的97.21%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費161,571.92元,占基本支出的2.79%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出67,318,750.47元。其中:基本建設(shè)類項目支出19,286,300元。具體項目開支及開展工作情況為:牟定縣學(xué)勤幼兒園托育服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目支出1,400,000元,衛(wèi)生健康支出65,918,750.47元,其中:公立醫(yī)院支出20,932,700元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出3,937,700元,公共衛(wèi)生項目支出23,322,224.03元,中醫(yī)藥專項支出2,270,000元,計劃生育專項支出6,445,130元,其他衛(wèi)生健康支出7,475,000元,其余支出1,535,996.44元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出72,807,007.02元,占本年支出合計的99.59%。與上年相比減少1,635,673.9元,下降2.2%,主要原因是2022年較2021年建設(shè)項目減少,故財政撥款支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出1,400,000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.92%。主要用于牟定縣學(xué)勤幼兒園托育服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出885,327.23元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出70,191,651.79元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.41%。主要用于單位行政支出、一般行政管理事務(wù)支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生支出、婦幼保健機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生服務(wù)支出、計劃生育支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他衛(wèi)生健康支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出330,028元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.45%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為65,000元,支出決算為62,942元,完成年初預(yù)算的96.83%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算39,997元,占總支出決算的63.55%;公務(wù)接待費支出決算22,945元,占總支出決算的36.45%,具體是國內(nèi)接待費支出決算22,945元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為65,000元,支出決算為62,942元,完成年初預(yù)算的96.83%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算為39,997元,完成年初預(yù)算的97.55%;公務(wù)接待費支出決算為22,945元,完成年初預(yù)算的95.6%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉節(jié)約,努力降低行政運行成本。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加16,912元,增長36.74%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加20,712元,增長107.4%;公務(wù)接待費支出決算減少3,800元,降14.21%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是根據(jù)實際工作的需要,公務(wù)用車使用次數(shù)增加,公務(wù)用車運行維護費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位職工下鄉(xiāng)、領(lǐng)導(dǎo)外出開會、培訓(xùn)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次353人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門進行工作督察、相關(guān)工作考察、下屬單位培訓(xùn)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出161,571.92元,與上年相比,減少179,274.27元,下降52.6%,主要原因是2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出僅統(tǒng)計了財政撥入的單位日常公用經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額6,508,887.11元,其中,流動資產(chǎn)729,665.84元,固定資產(chǎn)5,779,221.27元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加178,500元,其中固定資產(chǎn)增加178,500元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額25,807元,其中:政府采購貨物支出1,960元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出23,847元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
監(jiān)督索引號53232300336101000