監(jiān)督索引號(hào)53232300236001301000
目錄
第一部分 牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)概況
一、主要職能
(一)主要職能
實(shí)施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針,實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育教學(xué)質(zhì)量,使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展,培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
千方百計(jì),多措并舉,全力以赴做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件,滿足城鄉(xiāng)人民群眾對(duì)初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制,狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作,務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革,提高教學(xué)質(zhì)量。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),努力辦人民滿意的教育。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)。牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是:辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制95人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制95人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員91人(含參公管理事業(yè)人員4人)。
離退休人員16人。其中:離休0人,退休16人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)1,940.16萬元。其中:財(cái)政撥款收入1,940.16萬元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對(duì)比,總收入減少122.31萬元,下降5.93%,主要原因是學(xué)校改擴(kuò)建工程已完工,收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)1,955.12萬元。其中:基本支出1,778.97萬元,占總支出的90.99%;項(xiàng)目支出176.15萬元,占總支出的9.01%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對(duì)比總支出減少102.66萬元,下降4.99%,主要原因是學(xué)校改擴(kuò)建工程已完工,支出減少。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1778.97萬元。與上年對(duì)比總減少155.23萬元,下降8.67%,主要原因是人員退休。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,743.4萬元,占基本支出的96.38%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)35.57萬元,占基本支出的3.62%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出176.15萬元,與上年對(duì)比減少102.13萬元,下降38.10%,下降主要原因是學(xué)校改擴(kuò)建工程完工。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:營(yíng)養(yǎng)餐專款支出55.95萬元;寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助支出51.95萬元;后勤人員工資支出2.30萬元;校舍維修改造專款支出45.45萬元;鄉(xiāng)村優(yōu)秀教師獎(jiǎng)金支出10.00萬元;特殊教育公用經(jīng)費(fèi)支出10.50萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,944.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比,總增加32.14萬元,增加1.68%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出1,489.22萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.57%,主要用于人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)、學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出198.23萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.19%。主要用于繳納在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn);
9.衛(wèi)生健康(類)支出136.76萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.03%。主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn);
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出120.72萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于繳納在職職工的住房公積金;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。原因:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無預(yù)算,也沒有支出。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元,增長(zhǎng)0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元,增長(zhǎng)0%。原因:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)2021年和2020年支出為0萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年0萬元對(duì)比增加0萬元,增長(zhǎng)0%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)部門資產(chǎn)總額1534.98萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)67.81萬元,固定資產(chǎn)868.27萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程598.34萬元,無形資產(chǎn)0.56萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加11.63萬元,其中固定資產(chǎn)增加77.66萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元,報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元,出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位:萬元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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1 |
2 |
3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
1 |
1534.98 |
67.81 |
868.27 |
732.62 |
0 |
0 |
135.65 |
0 |
598.34 |
0.56 |
0 |
三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額10萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
6、其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
監(jiān)督索引號(hào)53232300236001301111