監(jiān)督索引號53232300336100501000
目錄
第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作,主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作;進(jìn)一步加強(qiáng)控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實,控制孕產(chǎn)婦死亡;提高婦女、兒童健康保健。
(二)2021年度重點工作任務(wù)介紹
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度重點工作主要是在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,完成全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制、督導(dǎo)基層婦幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產(chǎn)婦、兒童死亡率;完成農(nóng)村婦女疾病篩查及疾病防治指標(biāo)任務(wù);推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作;深化開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作;開展計劃生育技術(shù)服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理;創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院,新冠疫情防控等。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:
1.牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年末實有人員編制58人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制58人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員56人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員15人。其中:離休0人,退休15人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年度收入合計1923.72萬元。其中:財政撥款收入876.51萬元,占總收入的45.56%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入684.97萬元(含教育收費(fèi)0萬元),占總收入的35.61%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入362.24萬元,占總收入的18.83%。與上年總收入1789.40萬元相比,增加134.32萬元,增幅7.51%,其中2021年財政撥款收入876.51萬元,比上年848.91萬元增加27.6萬元,增幅3.25%。財政撥款收入比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險和住房公積金增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年度支出合計2116.26萬元。其中:基本支出1561.49萬元,占總支出的73.79%;項目支出554.77萬元,占總支出的26.21%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年1473.49萬元對比增加642.77萬元,增幅43.62%,其中2021年一般公共預(yù)算支出876.51萬元,比上年848.91萬元增加27.6萬元,增幅3.25%。一般公共預(yù)算支出比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險及住房公積金增加;創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院需要,增加一批專業(yè)技術(shù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1561.49萬元。與上年1248.61萬元對比增加312.88萬元,增幅25.06%,支出比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險增加;創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院需要,增加一批專業(yè)技術(shù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括:1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出931.46萬元,占基本支出的59.66%,其中:(1)工資福利支出890.97萬元,占基本支出的57.06%,其中:基本工資290.74萬元,津貼補(bǔ)貼141.63萬元,績效工資201.99萬元,獎金32.95萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)75.73萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)44.48萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.42萬元,其他社會保障支出18.22萬元,住房公積金56.81萬元,其他工資福利支出6萬元;(2)對個人和家庭的補(bǔ)助40.49萬元,占基本支出的2.59%,其中:退休費(fèi)32.79萬元,生活補(bǔ)助6.05萬元,獎勵金1.65萬元。2、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)426.05萬元,占基本支出的27.28%;其中:辦公費(fèi)26.65萬元,印刷費(fèi)3.17萬元,手續(xù)費(fèi)0.29萬元,水費(fèi)1.82萬元,電費(fèi)5.7萬元,郵電費(fèi)3.33萬元,差旅費(fèi)7.91萬元,維護(hù)費(fèi)10.98萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.69萬元,租賃費(fèi)0.46萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元,專用材料費(fèi)308.25萬元,勞務(wù)費(fèi)7.40萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.21萬元,工會費(fèi)9.12萬元,福利費(fèi)1.17萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.74萬元,其他交通費(fèi)0.84萬元;3、資本性支出203.98萬元,占基本支出的13.06%,其中:辦公設(shè)備購置76.52萬元,專用設(shè)備購置127.46萬元。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出554.77萬元。與上年224.88萬元相比,增加329.89萬元,增加原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度增加支出。2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出338.61萬元,比上年增加184.46萬元;重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出129.14萬元,比上年增加73.66萬元;基本藥物制度支出78.05萬元,比上年增加65.20萬元,其他項目支出8.97萬元,比上年增加6.57萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出876.51萬元,占本年支出合計的100%。比上年848.91萬元增加27.6萬元,增幅3.25%。比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險及住房公積金增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)(類)支出108.52萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.38%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,其分科預(yù)算收支情況是:
(1)“2080502事業(yè)單位離退休”收入32.79萬元,支出32.79萬元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
(2)“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”收入75.73萬元,支出75.73萬元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%;
2.衛(wèi)生健康(類)支出711.18萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.14%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療,其分科預(yù)算收支情況是:
(1)“2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)”收入644.28萬元,支出644.28萬元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
(2)“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入44.48萬元,支出44.48萬元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
(3)“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”收入22.42萬元,支出22.42萬元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
3.住房保障(類)支出56.81萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%。主要用于職工住房保障支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.43萬元,支出決算為2.43萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.43萬元,完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在以往基礎(chǔ)上規(guī)范財務(wù)管理以及加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.43萬元,2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.43萬元,2021年比2020年增加0萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算未增減;公務(wù)接待費(fèi)支出決算未增減。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,占82.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元,占17.7%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于婦幼保健、計劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等下鄉(xiāng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.43萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次71人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門資產(chǎn)總額4129.86萬元,其中,流動資產(chǎn)825.21萬元,固定資產(chǎn)3304.65萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加757.34萬元,其中固定資產(chǎn)增加2226.75萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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1 |
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6 |
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9 |
10 |
11 |
合計 |
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4129.86 |
825.21 |
3304.65 |
1988.16 |
50.78 |
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1265.71 |
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填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn), 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn), 3、填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度未進(jìn)行。部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心于2020年度開工建設(shè)牟定縣保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目,于2021年度內(nèi)進(jìn)行工程結(jié)算,將在建工程1115.02萬元轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
6、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
8、職業(yè)年金:是指用人單位在參加國家基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步提高職工退休后的生活水平,在國家政策指導(dǎo)和監(jiān)督下實施的一種具有一定程度互濟(jì)性和強(qiáng)制性的社會保險項目,是基本養(yǎng)老保險的補(bǔ)充和輔助。
9、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
2022年8月30日
監(jiān)督索引號53232300336100501111