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牟定縣人民政府
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牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況說明

日期:2018年08月22日   作者:   來源:共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院    點擊:[]

根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于做好2017年度部門決算批復(fù)及公開工作的通知》要求,現(xiàn)就牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年部門決算進(jìn)行公開,并就有關(guān)情況作如下說明:

第一部分 單位概況

一、主要職能

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院承擔(dān)著新甸轄區(qū)人民群眾防病治病,看病就醫(yī)職責(zé),同時為完善醫(yī)療環(huán)境而改善醫(yī)療軟硬件實施,提高醫(yī)療服務(wù)技術(shù)條件,改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,提高醫(yī)療服務(wù)技能;創(chuàng)收節(jié)支,擴(kuò)大現(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù);開展醫(yī)療、防疫、婦幼,基本公共衛(wèi)生服務(wù);肩負(fù)著縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)一體化診療業(yè)務(wù)活動、同時為新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行提供宣傳,檢查、督導(dǎo)等一系列醫(yī)療活動;2017年增設(shè)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,成立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊,按照上級部門相關(guān)要求,完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年末實有人員編制24人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制24人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員31人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員14人。其中:離休0人,退休14人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表(詳見附件)

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度收入合計3,579,971.55元。其中:財政撥款收入3,162,197.36元,占總收入的88.02%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入416,527.15元,占總收入的11.63%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入1,247.04元,占總收入的0.35%。總收入比上年3,410,014.31元增加169,957.24元,增長4.98%。收入比上年增長的主要原因是:各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度支出合計3,579,971.55元。其中:基本支出3,533,771.55元,占總支出的98.71%;項目支出46,200.00元,占總支出的1.29%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。支出比上年3,410,014.31元增加169,957.24元,增長4.98%。支出比上年增加的原因是:各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,533,771.55元。支出比上年3,196,114.31元增加337,657.24元,增長10.56%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障醫(yī)療衛(wèi)生計生機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46,200.00元,支出比上年213,900.00元減少167,700.00元,下降78.40%,支出比上年減少的原因是:財政對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)投入減少。

支出分科情況

(1)“2019999 其他一般公共服務(wù)支出”收入46,200.00元,支出46,200.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(2)“2080502事業(yè)單位離退休”收入246,790.00元,支出246,790.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(3)“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★”收入290,000.00元,支出290,000.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(4)“2082702 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★”收入7,402.36元,支出7,402.36元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(5)“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入2,587,806.10元,支出2,587,806.10元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(6)“2101102事業(yè)單位醫(yī)療★”收入141,733.89元,支出141,733.89元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(7)“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★”收入81,655.20元,支出81,655.20元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(8)“2210201住房公積金”收入178,384.00元,支出178,384.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,162,197.36元,占本年支出合計的88.33%。總收入比上年3,179,236.61元減少17,039.25元,下降0.54%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)支出46,200.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.46%。主要用于在職人員2016年政府工作績效獎勵;

2.社會保障和就業(yè)(類)支出544,192.36元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.21%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出;

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2,393,421.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.69%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出;

4.住房保障(類)支出178,384.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0元,下降0%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元,下降0%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于衛(wèi)生計生(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,支出比上年0元增加0元,增長0%。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總額3,002,989.55元,其中,流動資產(chǎn)676,251.84元,固定資產(chǎn)2,296,737.71元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)141,406.82元,其中固定資產(chǎn)增加235,418.10元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值1,717,971.95元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值578,765.76元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

3,002,989.55

676,251.84

2,296,737.71

1,717,971.95

0

0

578,765.76

0

30,000.00

0

0

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額235,418.10元,其中:政府采購貨物支出235,418.10元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。

(四)其他重要事項情況說明

無。

(五)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況表.xls

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院

2018年8月10日

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