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牟定縣人民政府
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牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年部門決算公開說明

日期:2018年08月22日   作者:   來源:共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院    點擊:[]

根據(jù)《牟定縣財政局關于做好2017年度部門決算批復及公開工作的通知》相關要求,現(xiàn)就牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年部門決算進行公開,并將有關情況作如下說明:

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)基本職能

1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務,開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY,進行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4、貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作,承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

6、開展康復治療、康復訓練,提供計劃生育技術指導與服務。

7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院除履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責外,要協(xié)助做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務的技術指導工作。

(二)、公共衛(wèi)生服務職能

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務,包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

1、建立居民健康檔案

以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點,在自愿的基礎上,為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案,健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務記錄等;健康檔案要及時更新,并逐步實行計算機管理。

2、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容,向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務,設置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容,開展健康知識講座等健康教育活動。

3、預防接種

落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施,為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗;在重點地區(qū),對重點人群進行針對性接種,包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗;發(fā)現(xiàn)、報告預防接種中的疑似異常反應,并協(xié)助調(diào)查處理。

4、傳染病防治

開展疾病預防控制,做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫點處理;開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務;配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構,對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。

5、兒童保健

為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊,開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次,兒童保健1歲以內(nèi)至少4次,第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。

6、孕產(chǎn)婦保健

為孕產(chǎn)婦建立保健手冊,開展至少5次孕期保健服務和2次產(chǎn)后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導,了解產(chǎn)后恢復情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導。

7、老年人保健

對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。

8、慢性病管理

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理,定期進行隨訪,每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。

9、重性精神疾病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理;在專業(yè)機構指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導,開展精神衛(wèi)生的干預防治工作。

(三)、衛(wèi)生行政管理職能

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。

2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

(四)、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。即:牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院。

(二)人員編制及實有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工15人,其中專業(yè)技術人員14人(具有副高職稱2人,中級職稱3人,初級職稱9人),高級工1人。編制病床6張,實際開設病床8張。轄區(qū)內(nèi)有6個衛(wèi)生所,每個衛(wèi)生所設男女村醫(yī)各1名,共設村醫(yī)12名。

第二部分 2017年度部門決算表(詳見附件)

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年決算總收入合計2231376.11元,其中:財政撥款收入2062757.03元,占總收入的92.45%;事業(yè)收入84300元,占總收入的3.78%,;其他收入84400元,占總收入的3.77%。(其中:財政撥款收入比上年1,982,612.15元增加80144.88元;事業(yè)收入比上年105,023.06元減少20723.06元)。財政撥款增加的原因是在職職工工資增長,財政按預算供給標準,增加了財政對衛(wèi)生事業(yè)的投入;事業(yè)收入減少的原因是衛(wèi)生院距離縣城比較近,大部分患者選擇縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院就醫(yī),只有年齡偏大的患者選擇在衛(wèi)生院就醫(yī)。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年度支出合計2,231,376.11元。其中:基本支出2,199,876.11元,占總支出的98.59%;項目支出31500.00元,占總支出的1.41%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。

基本支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年度支出合計部門決算總支出2,231,376.11元。其中:基本支出2,199,876.11元,占總支出的98.59%;(1)工資福利支出1717010.02元,占基本支出的78.5%,其中:基本工資:449660.00元,津貼補貼534239.00元,其他社會保障繳費152713.02元,養(yǎng)老保險繳費198000.00元,績效工資:382398.00元;(2)對個人和家庭的補助272752.80元,占基本支出的12.4%,其中:生活補助:146212.80元,住房公積金:126540.00元;(3)商品服務和支出41494.21元,占基本支出的1.89%,其中:辦公費:17849.13元,印刷費1160.00元,手續(xù)費975.00元,水費:2897.60元,電費:3516.07元,郵電費:2100.00元,差旅費900.00元,維修費2500.00元,工會經(jīng)費:9596.41元。

(二)項目支出情況

項目支出31500.00元,較去年減少106500.00元,其中:2017年政府綜合績效考核資金31500.00元。

支出分科情況

(1)“2080502事業(yè)單位離退休”收入76080.00元,支出76080.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(2)“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★”收入198000.00元,支出198000.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(3)“2082702財政對工傷保險基金的補助★”收入5373.12元,支出5373.12元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(4)“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入1646543.09元,支出1646543.09元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(5)“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★”收入98586.90元,支出98586.90元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(6)“2101103公務員醫(yī)療補助★”收入48753.00元,支出48753.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

(7)“2210201住房公積金支出”收入126540.00元,支出126540.00元,決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年度一般公共預算財政撥款支出2062757.03元,占本年支出合計的100%。總收入比上年1,982,612.15元增加80144.88元。收入比上年增加的主要原因是:職職工工資增長,財政按預算供給標準。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出(類)支出31500.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于在職人員2016年政府工作績效獎勵;

2.社會保障和就業(yè)(類)支出279453.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.55%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出;

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1793882.99元,占一般公共預算財政撥款總支出的87%。主要用于在職人員工資;

4.住房保障支出126540.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.13%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算7100.00元,支出決算為7100.00元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為7100.00元,完成預算的100%。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加600.00元,增加9.15%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少0元,下降0%;公務接待費支出決算增加600.00元,增加9.15%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務接待費增多。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出7100.00元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元。

3.公務接待費支出 元。其中:

國內(nèi)接待費支出7100.00元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次197人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總額3033068.22元,其中,流動資產(chǎn)757720.30元,固定資產(chǎn)2275347.92元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加240499.49元,其中固定資產(chǎn)增加14500.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表









單位:元



項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)



小計

房屋構筑物

車輛

單價200以上大型設備

其他固定資產(chǎn)





欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合計

1

3033068.22

757720.30

2275347.92

240499.49

0

0

14500.00

0

0

0

0







填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構筑物+車輛+單價200元以上大型設備+其他固定資產(chǎn)

























(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。

(四)其他重要事項情況說明

無。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指單位當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況表.xls

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院

2018年8月19日

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